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甲商场为增值税一般纳税人,主要经营办公设备、家用电器和电子产品的零售业务。2019年12月甲商场有关经营业务如下:(1)从乙公司购进家电产品一批,取得的防伪税控增值税专用发票注明的金额为180万元,税额为23.4万元。(2)向丙行政单位销售办公用电脑100台、打印机10台、复印机10台,取得不含税销售额160万元。(3)向消费者个人零售电子产品取得不含税销售额500万元。(4)从国外进口电热饮水机500台,到岸价为人民币25万元,关税8万元,取得海关进口增值税专用缴款书。另支付境内保险费0.15万元。(5)向丁养老院销售进口的电热饮水机10台,取得不含税销售额1万元。(6)向戊希望小学捐赠移动硬盘300个,同类硬盘不含税售价20万元。已知:销售和进口货物增值税税率为13%,增值税专用发票、专用缴款书均通过认证,上月末留抵的进项税额为5万元。

2023-03-14 08:40
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2023-03-14
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2023-03-14
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2023-03-14
.上月卖出的产品因质量问题遭到退货,货物不含税销项税额10万元。企业开具了红字专用发票增值税如何处理 冲减销项税10万
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