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老师本月开具正数发票和负数发票合计为负怎么入账

2023-03-11 16:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-11 16:10

您好,这个直接0申报就可以了

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快账用户7036 追问 2023-03-11 16:12

入账时正数收入和负数收入都入账吗

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齐红老师 解答 2023-03-11 16:14

当月作废的不需要入账

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齐红老师 解答 2023-03-11 16:14

如果开的是负数发票就要入账

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您好,这个直接0申报就可以了
2023-03-11
同学您好,摘要写退货或折扣,您好,借:应收账款负数,应交税金-应交增值税(销项税额)负数贷:主营业务收入负数
2023-02-10
不需要进行账务处理的。
2023-08-09
你好冲成本  原分录 不变 金额负数  
2022-09-06
你好,销项正数发票 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 销项负数发票 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目
2021-04-29
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