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老师,作废了再开一张正数的当月,作废的发票不需要做负数分录,正数发票需要入账对吧,如果是跨月开错就要做发票负数,然后再开一张正数,正数负数发票就都需要入账对吧

2022-11-15 15:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-15 15:27

对的,是的,是这么做的。

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相关问题讨论
对的,是的,是这么做的。
2022-11-15
是的,这个不需要做账的
2023-04-11
同学你好 可以不做的 不用给
2023-11-27
你好,开一张负数,然后红冲在开正确的。
2021-01-21
先做红冲的分录,再做正确的分录
2023-07-13
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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