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老师,本月公司销项大于进项2000元,有留底如何做增值税会计分录呢?

2023-03-07 16:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-07 16:20

同学您好,,如进项10万 >销项3万,不需记账,如进项3万 <销项10万,则应交7万,转出未交增值7万即可

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齐红老师 解答 2023-03-07 16:20

应交增值税=当月销项-当月进项-上月留抵-预交税款

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快账用户8037 追问 2023-03-07 16:30

老师,那我月底用做借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税这笔业务吗?

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齐红老师 解答 2023-03-07 16:31

你好,不要 的,这种情况 不要的

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快账用户8037 追问 2023-03-07 16:31

借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 这笔业务吗?

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齐红老师 解答 2023-03-07 16:33

1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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快账用户8037 追问 2023-03-07 16:34

老师我有留底的这个月,我是不是月底得做借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 这笔业务吗?

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齐红老师 解答 2023-03-07 16:38

你好,不要 的,这种情况 不要的这是负债科目不是损益,不需要结转的。只需轧出贷方差应交税就可以,交完税后就平了,直到下次出现贷方差要交税时重复这一步。

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快账用户8037 追问 2023-03-07 16:45

老师,您是说月底即使交税计提时只做借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税,不用将销项和进项通过应交税费-应交增值税-转出未交增值税结转一下吗?即 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税

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齐红老师 解答 2023-03-07 16:49

是的没错, 是这样的不要后面的

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同学您好,,如进项10万 >销项3万,不需记账,如进项3万 <销项10万,则应交7万,转出未交增值7万即可
2023-03-07
你好,本月进项大于销项,留底增值税,结转的分录是  借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2023-01-06
你好!这个不必要体现的。没有规定要体现。只需要按3月实际要交的金额入凭证就好。
2021-04-14
同学,这个不用做分录,就形成留抵,放在下月申报
2023-11-07
你哈,学员, 你说的是结转吧
2022-12-01
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