借应交税费应交增值税销项税额 13贷应交税费应交增值税进项税额9 应交税费未交增值税4
老师,9月份销项税额2万,进项税额3万,进项税额转出1000元,怎么写结转增值税的分录
老师,请问一般纳税人2月销项金额87,税额13,进项金额41,税额9元,这个分录怎么写
老师,我是一般纳税人,如果这个月的进项税额是2000元,销项税额是1500元,那就会有留底税额,这个留底税额分录怎么写?
提问:老师,一般纳税人,每月增值税额怎么算?(销项税额-进项税额)*13%吗?
老师,请问一般纳税人进项税额大于销项税额怎么写分录
老师,小规模增值税及附加税,是不是这样算的,月度开票金额含税价/(1+征收率)=不含税价,不含税价×征收率=税额,如果月度不含税价≥10w,三个附加税减半征收
老师,怎么才容易从银行贷款出来?企业
老师做电商的自己开发的平台吗
去年商品入库时,商品成本价金额单价34元,填成销售单价48了,怎么更正呢?
有留抵100,当月无进项,销项20,怎么结转做账
请问,开具红字发票了,还算应税凭证数量吗?
请问应税凭证名称填写什么?
请教一下,平行结转分步法和逐步结转分步法的概念和区别,求详细的版本,非常感谢!
老师你好,房租,物业费用什么入账呀
没有留抵,进项3万,销项2万,月末需要结转吗?结转怎么做账
老师,如果销项金额是41,税额9,进项金额87,税额13,这个分录怎么写呢?
未交增值税的差额在借方就可以了。
借应交税费应交增值税销项税额 13 应交税费未交增值税4 贷应交税费应交增值税进项税额9
对,没错,就是这么做的。
好的,谢谢
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