月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
请问老师,一般纳税人,增值税(销项税额)大于增值税(进项税额),月末分录需要做哪些?
一般纳税人,进项大于销项税额,分录怎么做?
老师,一般纳税人12月进项税额大于销项税额,请问本月还需要结转增值税么?如果需要的话分录怎么写呢
请问一般纳税人增值税月末结转,销项税额大于进项税额和进项税额大于销项税额分别应该如何列结转分录
老师一般纳税人每月底销项和进项结转分录都是怎么写的(假如销项大于进项,进项大于销项请分别写出来)
粮油店小袋米改装成大袋米或者大袋米拆分成小袋米怎么写分录
店员当日存现金,不通过现金科目,直接借银行存款,贷收入,对吗?
老师,23年6月对公付款的一笔费用。后台开了普票,没人告诉我,现在才发现。一直挂着账呢。请问我现在可以入在25年1月吗?直接1月份记入管理费用-办公费9000可以吗?
汇算清缴固定资产折旧表里的资产原值是按哪个数填列啊
关联业务往来年度报告是与企业发生往来的单位和个人吗
什么意思呀?非正常损失转出进项税额,自然灾害不转
超市1至3月销售收入,是零售现金入账的,中间的有的收入开票了有的客户没要票,当时没开,3月一起把现金收入存到对公户头,那之前的开票收入怎么做账
老师,23年6月对公付款的一笔费用。后台开了普票,没人告诉我,现在才发现。一直挂着账呢。请问我现在可以入在25年1月吗
老师好:咨询一下,一份协议书,涉及委托方、受托方、委托事项中的当事方,这份协议约定的事项,如果后期出现问题,责任人一般是谁?
合作社企业所得税年报,提到其余股东合计投资比例加上前十位股东的投资比例必须等于1,请问没有前十位股东怎么办
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老师,按照你这个分录是销项税额大于进项税额,但是 借:应交税费-增值税-转出未交增值税,月末有余额
贷:应交税费-未交增值税,下月缴纳税款后,没有余额,前面的转出未交增值税余额就越来越大
不需要结转平的哈,正确申报增值税就是
老师,我有点糊涂了,会计学堂的实操是这个做的,您又说不用结平
你好,这样做太麻烦了,搞不好会把你绕。按我那样做,很简单又实用
老师,麻烦您看看,这个就按你说的,101124.92-95049.13-5678.58=397.21,大于0, 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税397.21 贷:应交税费-未交增值税397.21
是的,就是这样简单哈
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。