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老师,请问一般纳税人进项税额大于销项税额怎么写分录

2023-11-22 15:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-22 15:11

月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税

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快账用户9616 追问 2023-11-22 15:14

老师,按照你这个分录是销项税额大于进项税额,但是 借:应交税费-增值税-转出未交增值税,月末有余额

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快账用户9616 追问 2023-11-22 15:15

贷:应交税费-未交增值税,下月缴纳税款后,没有余额,前面的转出未交增值税余额就越来越大

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齐红老师 解答 2023-11-22 15:18

不需要结转平的哈,正确申报增值税就是

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快账用户9616 追问 2023-11-22 15:22

老师,我有点糊涂了,会计学堂的实操是这个做的,您又说不用结平

老师,我有点糊涂了,会计学堂的实操是这个做的,您又说不用结平
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齐红老师 解答 2023-11-22 15:24

你好,这样做太麻烦了,搞不好会把你绕。按我那样做,很简单又实用

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快账用户9616 追问 2023-11-22 15:27

老师,麻烦您看看,这个就按你说的,101124.92-95049.13-5678.58=397.21,大于0, 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税397.21 贷:应交税费-未交增值税397.21

老师,麻烦您看看,这个就按你说的,101124.92-95049.13-5678.58=397.21,大于0,

如果大于0就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税397.21
贷:应交税费-未交增值税397.21
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齐红老师 解答 2023-11-22 15:28

是的,就是这样简单哈

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快账用户9616 追问 2023-11-22 15:30

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-11-22 15:31

不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。

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