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老师,9月份销项税额2万,进项税额3万,进项税额转出1000元,怎么写结转增值税的分录

2021-10-02 10:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-02 10:56

借销项税额2 转出未交增值税1 贷进项税额3 借进项税额转出1000 贷转出未交增值税1000 借未交增值税9000 贷转出未交增值税9000

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快账用户2351 追问 2021-10-02 11:01

老师,等于这个月不用缴纳增值税,增值税留底9000元,是吗

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齐红老师 解答 2021-10-02 11:08

是的,您的理解完全正确

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借销项税额2 转出未交增值税1 贷进项税额3 借进项税额转出1000 贷转出未交增值税1000 借未交增值税9000 贷转出未交增值税9000
2021-10-02
88万-80万-1000➕1500➕6000 缴纳的增值税是这些, 然后你当时留底税款在哪个科目挂着。
2024-02-20
你好 借销项 贷转出未交增值税7580.4
2021-04-13
你好,分录是正确的
2021-10-04
你好   意思你是留抵了10万。 现在是 11月发生了30万抵减10万       税盘可以抵扣5万  你需要交纳15万 是吗。 这样好判断分录。     
2020-11-20
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