你好 这个是正常的,你们这个时候是亏损,是可以用后面的盈利来弥补的
徐老师您好!我们是建筑幕墙公司的,这季度的利润有点高,因为有部分人工费要付给劳务公司的,还没收到发票,我之前是收到发票后抵扣认证后才入的人工费成本,现在想暂估一下人工费先入第三季度的成本里,现在不知道怎么做分录,还请老师指导一下,还有暂估的费用下个月付出去后收到了发票又要怎么做账务处理呢?谢谢
老师,我一直把工资计入的管理费用-工资,月底结转到本年利润,后来因为确认收入时,所有费用就是工资已经结转到本年利润里,导致在确认收入时,我没有确认成本,所以后来就把工资计入劳务成本,想着在确认收入时将劳务成本转入主营业务成本,这样就可以确认成本了 但后来发现,由于几个月才确认一次收入,工资又计入劳务成本,在填写利润表时,发现没有劳务成本这一项,费用没有减掉,而账上有点钱,这就形成账上有钱,而没有任何扣除的费用成本,就要缴税了,但实际情况又不是, 我这种情况该怎么调整使用科目呢?
主营业务是做钢构建加工的,也有劳务,结转成本最后一个月摊销了两个月的厂房租赁费还有之前工程的劳务费用,还有发票没开出去,没有确认收入,所以导致成本大于收入了,麻烦老师指点一下我应该怎么调整
主营业务是做钢构建加工的,也有劳务,结转成本最后一个月摊销了两个月的厂房租赁费还有之前工程的劳务费用,还有发票没开出去,没有确认收入,所以导致成本大于收入了,亏损200多万,麻烦老师指点一下我应该怎么调整
请问,建筑施工企业的,当月开出部分发票,未完工的项目,怎么结转成本 当月开发票出去了,确认主营收入,怎么知道主营成本? 我们是做环保砖提供给甲方(房地产公司的)。还有我们加工环保砖的厂房租金计入什么科目? 我们没有完工进度,以开发票确认收入的情况下,怎么确认成本?还有需要用到工程施工—合同毛利,这个科目吗?还有合同结算的科目呢?开发票出去时,借:应收账款,贷:工程结算,应交税费—应交增值税(销项税)呢? 还是借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税)?
老师,咨询个问题。我们公司小规模营业执照要注销,但是预收款还有20万,这种怎么处理呢
老师好,个体工商户一季度,普票不小心开了专票,4月份申报时,发现了,把发票红冲了,但申报税时提交不了,什么原因
其他应收款,收不回来了,做了借营业外支出,贷其他应收款账务处理,金额较大,为了避免税务风险汇算时,直接调增了,未影响当年正常经营纳税,但是直接减少了未分配利润,这样处理对吗?
公司章程可以在哪里打印
其他应收款,收不回来了,做了借营业外支出,贷其他应收款账务处理,为了避免税务风险汇算时,直接调增了,未影响当年正常经营纳税,但是直接减少了未分配利润,这样对吗
这道题是万元为单位,算这个 进销差价率依据公式✖️100%,算出来是元吗?
会计口径和税务口径的区别
应交增值税明细账过次页承前页怎么写
小规模购入不是价税合计吗?购固定资产要价税分录??
老师,我们公司24年个税1至12月全部申报完了,工资预计这个月发完,我中间没有计提,都是什么时候发放什么时候计提,前六个月已经发完了,季度申报和年度汇算清缴已经做完了,现在预计把剩下六个月的都发了,我现在应该怎么做
老师我这是去年的关键是跨年了,12月份成本做大了调整一下成本还要修改哪些
你们这个如果严格来说,是要按照收入五步法来确认的 但是你这个亏损的不多,也没有特别大的必要去调整 因为你调整完了,企业所得税和增值税的金额差的就比较多了
老师我有点担心感觉亏损了200万,有点多,要不要把之前的成本调一下
这个没有必要的,你们亏损是正常的阿
哦哦,谢谢老师
如果调整成本会,还要调整财务报表和所得税报表对吧
是的,你这个是要调整的