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老师,我一直把工资计入的管理费用-工资,月底结转到本年利润,后来因为确认收入时,所有费用就是工资已经结转到本年利润里,导致在确认收入时,我没有确认成本,所以后来就把工资计入劳务成本,想着在确认收入时将劳务成本转入主营业务成本,这样就可以确认成本了 但后来发现,由于几个月才确认一次收入,工资又计入劳务成本,在填写利润表时,发现没有劳务成本这一项,费用没有减掉,而账上有点钱,这就形成账上有钱,而没有任何扣除的费用成本,就要缴税了,但实际情况又不是, 我这种情况该怎么调整使用科目呢?

2021-11-12 12:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-12 12:18

你好,你现在还能反结账修改吗?你之前申报的利润表能不能修改?如果能的话,反结账修改,借主营业务成本,贷劳务成本。

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快账用户3436 追问 2021-11-12 12:20

我是手工帐老师

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快账用户3436 追问 2021-11-12 12:21

10月初我做的利润表由于上面的问题已经缴纳一些税款,现在不知道还能不能修改10月申报的利润表

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齐红老师 解答 2021-11-12 12:21

更正申报里面你看一下,有些是可以修改的,电子税务局我要查询税费申报及缴纳里面。

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快账用户3436 追问 2021-11-12 12:22

当时就是想在确认收入时能同时确认成本,所以选择用劳务成本,现在又提前把劳务成本转入主营业务成本,那不是白弄了,后面再确认收入时也确认不了成本,又回到把工资计入管理费用的那个阶段了

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齐红老师 解答 2021-11-12 12:23

你好。你不是已经确认了收入,然后你的成本还在劳务成本里面,并没有在主营业务成本怎么是白弄?

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齐红老师 解答 2021-11-12 12:24

再把它转到主营业务成本不就可以吗。

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快账用户3436 追问 2021-11-12 12:28

1-6月份的工资也就是劳务成本在7月份确认收入时将劳务成本转入了主营业务成本,但7-9月份的工资还在劳务成本里,10月份时又确认了一笔收入,这就导致10月初在报税时,7-9月份的工资费用并没有得到抵减,所以利润就多出来了

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快账用户3436 追问 2021-11-12 12:30

就要缴税,现在该怎么做呢

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齐红老师 解答 2021-11-12 12:31

修改10月份的 没多交所得税不影响

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