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简答题(20.0分)1.南方有限责任公司为增值税一般纳税人,开户银行为工商银行桥南办事处,账号为12345678900,核定的库存现金限额为2000元。2019年1月初南方有限责任公司现金账户的余额是1200元,银行存款账户的余额是380000元。1月该企业有关经济业务如下:1)1日,签发现金支票一张,提取现金800元用于补充限额。2)2日,接到银行通知,已从本厂结算户存款中划付电信委托收款结算的上月行政管理部门电话费1800元。3)3日,向乙企业销售产品50台,单位价格2200元,计110000元增值税额14300元,总计124300元。货已通过铁路发出,以转账支票代垫运费390元,到银行办理托收承付手续。4)4日,向丙企业承付购料款、货款及增值税226000元。5)6日,委托银行电汇北京工行30000元开立采购专户,并派王芳到北京采购,王芳预借差旅费800元,以现金支付。256)8日,填银行汇票委托书,办理银行汇票13000元。收款人:A公司;账号:3604715292;开户银行:工行上海徐汇营业部。根据银行手续费凭证.6付手续费5.70元67
某企业4月份发生下列经济业务,增值税税率为13%: 1、4月1日,从银行提取现金1 000元,以备日常开支。 2、4月3日,用银行存款购进一台需要安装的设备,价款10 000元,增值税1 300元。 3、4月5日,委托银行将120 000元汇往外地开立临时采购专户。 4、4月8日,收到3月份销售产品的货款8 280元,存入银行。 5、4月10日,结转出售固定资产清理净损失20 000元。 6、4月12日,行政管理部门购买办公用品,支付现金800元。 7、4月18日,基本生产车间为生产A产品领用乙材料2 400元。 8、4月26日,业务员吴刚出差,预借差旅费1 000元。 9、4月30日,将本月主营业务收入180 000元转入“本年利润”账户。 10、4月30日,计算当期所得税20 000元。 要求:根据上述业务编制会计分录。
北京市建设银行城西支行开户的A企业存款户发生下列各项业务: (1)3月23日,A企业出纳送存现金50000元。 (2)3月26日,A企业向本行提交银行本票电请书,由办银行本票200000 元以备购货付款,经审查银行为其签发银行本票。 (3)4月5日,A企业申请签开银行汇票200000元,赴南京购买设备。 (4)4月15日,以其持有的未到期银行承兑汇票向银行申请贴现,该汇票3月5日签发并承兑,6月5日到期,票面金额150000元,月贴现率为0.8% (5)4月25日,收到工商银行南京雨花支行发来的汇划信息,得知4月5日为A企业签开的银行汇票实际结算金额190000元,结清该笔汇票款。 (6)受理A企业办理的信汇款一笔,金额为550000元,收款单位为同系统的上海市建设银行浦东办事处开户的B企业。经审核无误后,办理转账。 编制北京市建设银行城西支行上述业务的会计分录。
北京市建设银行城西支行开户的A企业存款户发生下列各项业务: (1)3月23日,A企业出纳送存现金50000元。 (2)3月26日,A企业向本行提交银行本票电请书,由办银行本票200000 元以备购货付款,经审查银行为其签发银行本票。 (3)4月5日,A企业申请签开银行汇票200000元,赴南京购买设备。 (4)4月15日,以其持有的未到期银行承兑汇票向银行申请贴现,该汇票3月5日签发并承兑,6月5日到期,票面金额150000元,月贴现率为0.8% (5)4月25日,收到工商银行南京雨花支行发来的汇划信息,得知4月5日为A企业签开的银行汇票实际结算金额190000元,结清该笔汇票款。 (6)受理A企业办理的信汇款一笔,金额为550000元,收款单位为同系统的上海市建设银行浦东办事处开户的B企业。经审核无误后,办理转账。 编制北京市建设银行城西支行上述业务的会计分录。
洪昇公司开户银行为中国工商银行重庆分行九龙坡支行,账号为 123456789××,核定的库存现金限额为 2 000 元。2022 年 6 月初,洪昇公司现金账户的余额为1 200 元,银行存款账户的余额为 380 000 元。6 月该企业有关经济业务如下: 1. 6 月 1 日,签发现金支票一张,提取现金 800 元,以备企业使用。 2.6 月 2日,接到银行通知,已从本公司结算户存款中划付电信部门委托收款结算的上月行政管理部门电话费 1 100元。 3. 6 月 3 日,向乙企业销售产品 50 台,产品单价 2 200 元,共计 110 000 元,增值税额为 14 300 元,总计 124 300 元。货物已通过铁路发出,以转账支票代垫运杂费共 390元,到银行办理托收承付手续。 4. 6 月 4 日,向丙企业承付购料款 226 000 元。 5. 6 月 6 日,委托银行电汇中国工商银行北京分行 30 000 元开立采购专户,并派王芳到北京采购。王芳预借差旅费 800 元,以现金支付。 6. 6 月 8 日,填制银行汇票委托书,办理银行汇票 13 000 元,用于向 A公司购料。支付手续5.70 元。 7.6 月 8日,收到王芳从北京寄回购料增值税发票,发票上注明价款 20 000 元,增值税额2 600 元,已从当地采购专户支付。 8.6月 10日,职工王芳出差回来报销差旅费,原借支 800 元,实报销1 200元,差额400 元即用现金补付。北京的采购专户结束,余款划回。 9.6 月 12 日,以银行汇票支付向 A公司购买材料款 11 300元(含税价),多余款项已通过银行收回。 10. 6 月 15 日,向丁企业销售产品 20 台,单价2100 元,计 42 000 元,增值税额 5 460元,合计 47 460 元,收到转账支票,填进账单存入银行。 11. 6 月 17 日,企业将 100 000 元款项划入证券公司账户。 12.6 月 26 日,持有的 B 公司的 80 000 元银行承兑汇票到期,企业收到账款。 13.6 月 29 日,企业在现金清查中发现现金短缺 200 元,原因待查。 14.6 月30日,上述短款原因已查明,是出纳员陈红工作失职造成的,陈红当即交回现金200元以作赔偿。
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老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?