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某企业4月份发生下列经济业务,增值税税率为13%: 1、4月1日,从银行提取现金1 000元,以备日常开支。 2、4月3日,用银行存款购进一台需要安装的设备,价款10 000元,增值税1 300元。 3、4月5日,委托银行将120 000元汇往外地开立临时采购专户。 4、4月8日,收到3月份销售产品的货款8 280元,存入银行。 5、4月10日,结转出售固定资产清理净损失20 000元。 6、4月12日,行政管理部门购买办公用品,支付现金800元。 7、4月18日,基本生产车间为生产A产品领用乙材料2 400元。 8、4月26日,业务员吴刚出差,预借差旅费1 000元。 9、4月30日,将本月主营业务收入180 000元转入“本年利润”账户。 10、4月30日,计算当期所得税20 000元。 要求:根据上述业务编制会计分录。

2022-12-15 09:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-15 09:06

1借库存现金1000 贷银行存款1000

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齐红老师 解答 2022-12-15 09:08

2借固定资产10000 应交税费应交增值税进项税1300 贷银行存款11300

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齐红老师 解答 2022-12-15 09:08

3借其他货币资金120000 贷银行存款120000

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齐红老师 解答 2022-12-15 09:09

4借银行存款8280 贷应收账款8280

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齐红老师 解答 2022-12-15 09:09

5借资产处置损益20000 贷固定资产清理20000

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齐红老师 解答 2022-12-15 09:09

6借管理费用800 贷库存现金800

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齐红老师 解答 2022-12-15 09:09

7借生产成本2400 贷原材料2400

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齐红老师 解答 2022-12-15 09:10

8借其他应收款1000 贷库存现金1000

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齐红老师 解答 2022-12-15 09:12

9借主营业务收入180000 贷本年利润180000

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齐红老师 解答 2022-12-15 09:12

10借所得税费用20000 贷应交税费应交所得税20000

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相关问题讨论
1借库存现金1000 贷银行存款1000
2022-12-15
您好 (1)4月1日,从银行提取现金1000元,以备日常开支。 借:库存现金 1000 贷;银行存款 1000 (2)4月3日,用银行存款购进一台需要安装的设备,价款10000元,增值税1300元。 借:固定资产 10000 借:应交税费-应交增值税-进项税额1300 贷:银行存款 11300 (3)4月5日,委托银行将120000元汇往外地开立临时采购专户; 借:其他货币资金 120000 贷:银行存款 120000 (4)4月8日,收到3月份销售产品的货款8280元,存入银行。 借:银行存款 8280 贷:应收账款 8280 (5)4月10日,结转出售固定资产清理净损失20000元。 借:资产处置损失 20000 贷:固定资产清理 20000 (6)4月12日,行政管理部门购买办公用品,支付现金800元。 借:管理费用  800 贷:库存现金 800 (7)4月18日,基本生产车间为生产A产品领用乙材料2400元。 借;生产成本-A 2400 贷:原材料-乙材料  2400 (8)4月26日,业务员吴刚出差,预借差旅费1000元。 借:其他应收款 1000 贷:银行存款 1000 (9)4月30日,将本月主营业务收入180000元转入“本年利润”账户。 借:主营业务收入 180000 贷:本年利润 180000 (10)4月30日,计算当期所得税20000元 借;所得税费用 20000 贷:应交税费-企业所得税 20000
2022-06-20
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这些业务的分录吗? )
2022-06-14
1借银行存款312800 贷应收账款312800
2022-05-18
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