你好,这个是自己使用的吗?金额大的可以做固定资产,借原材料贷银行存款, 借委托加工物资,贷原材料 借委托加工物资,贷银行放款, 借固定资产贷委托加工物资。
老师您好!请问公司让别人加工做了一套治具,开的发票回来名称写“治具加工费”了,这样我们要怎么做账务处理呢?(用于销售)
老师,您好,铝合金门窗幕墙公司购入铝材,然后是另一个工厂加工后发到工地安装,我们开工程服务的发票给甲方,那请问分录怎么做我们这种怎么确认我们的成本?
老师好,公司从本地购买一批材料,直接运到本地另一加工厂加工夹具运回来使用,一般每次材7万的样子,这种账务怎么处理?
老师好,我们在本地购买了钢材,发去另一家加工成夹具,加工好后再运回公司,夹具是我们公司生产部门用的,这账怎么处理。
老师好,公司在本地采购一批钢材,运去另一家加工厂加工成夹具再运回公司生产使用,加工厂这边只需支付加工费,账务怎么处理?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
金额不大一个单价最贵的520块钱一个,使用寿命3年以上的。这种账怎么做合理?
你好,那直接回来做制造费用吧,固定资产改成制造费用。
我们现在每个月经营业务50万左右,这一笔全部做进制造费用,成本费用很高的。
你好,那你当月都能使用了吗?
当月会使用,只是这个寿命比低值易耗品要长,至少能用到三年以上,又还不到固定资产的条件。
你好,那你的周转材料你看一下按什么来摊销,一次摊销的话就一次做,如果是分次摊销的分次做。
周转材料我们是一次摊销的。公司开业时一次性采购二十多万块钱,我是放到长期待摊费用里面分三年摊的,后面的一次性计入制造费用处理没问题吧
好,没有问题的,可以的。
还有就是从买材料商家进货过来,要入库再出库按你上面的分录做是吧?
是的,是的,是这么做的。