正常来说反结账的话,你这些做完的账应该还是有的。
请问老师 我软件反结帐不了 结转一月损益结果结转成了二月 但是二月还没有账务 现在再录入凭证是三月 该怎么办呀 我需要入二月份的账
我想问一下,9月的账我结转了,但是发现有比钱没有录进去,反结账之后应该怎么操作?新入的凭证在所属期在10月份。
老师,请问金蝶精斗云如果是反结账,后面的数据是不是没有了,要重新录入?比如说,9月的帐我结账了,也开始录入10月的帐,然后发现9月的帐有错需要反结账,那么我反结账9月的,那么10月的帐还有记录吗,是不是被格式化没有了?
7月录入的车辆卡片现在说不入账了,1.删除卡片2.删除凭证3.重新固定资产结账4.重新折旧5.重新结转 那么现在有几个问题该怎么办? 1.U8删除卡片在哪操作 2.固定资产反结账是不是7月后续几个月新录入的卡片都会没有了,需要后续每个月重新录入 3.还有别的需要注意的吗?对利润影响大吗?
老师您好,我是一般纳税人, 我9月月没有入账2张冲红的发票,然后我10月核对收入的时候才发现,但是我上个月没有进项产生增值税了,我现在反结账然后重新做账,那是不是会退税啥的
明天晚上补课的话,目前6:30-7:20可以,孩子时间上OK不~
老师,工程行业项目上的间接费用都结转到什么科目呢
收到保险理赔的钱,怎么做账
老师,我家是25年一月成立的建筑工程企业,之后这两个月没有承接工程,只有一些费用发生,请问老师今年第一季度的增值税、企业所得税、财务报表是不是可以零申报,等第二季度再进行填写
个人房产税怎么交?比如一年200万的老办公楼,我交多少税?是每月交吗?
24年计提工资数是6000,个税只申报了5000,汇算清缴工资薪金那一栏是账载金额和实际发生额怎么填!然后少申报的那1000怎么弄?
联系朴老师,就刚刚退税的事情继续询问
老师,你好,应收账款欠款15342元,只到账15000,拿342元不给了,怎么做账呀?
上月开错一批发票,型号开错,数量金额没错,这个月已红冲。我结转成本是按正确型号结转吗
您好老师,今年更正22年的增值税报表,调出了一张发票的进项税额不能抵扣250元,产生了增值税和附加税,还有滞纳金,会计分录怎么做?