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老师,请问,员工工伤,企业代收伤残补助金,然后在由企业付给员工,这种情况下。用的科目是其他应收款,还是其他应付款呢。怎么做分录呢

2023-03-03 11:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-03 11:06

你好 企业代收伤残补助金,借:银行存款,贷;其他应付款 然后在由企业付给员工,借:其他应付款,贷:银行存款 

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快账用户4104 追问 2023-03-03 11:07

好的,老师,我想问下为什么不是其他应收呢

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齐红老师 解答 2023-03-03 11:08

你好,因为是先收到,后支付 收到的时候,对于企业来说就是一项负债啊 

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快账用户4104 追问 2023-03-03 11:10

啊 这么说懂了。还想问下。公司车辆加油款怎么做分录呀

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齐红老师 解答 2023-03-03 11:11

你好,公司车辆加油款 借:管理费用等科目,贷;库存现金等科目  (如果之后是不同问题,请重新发起提问,谢谢配合。)

你好,公司车辆加油款
借:管理费用等科目,贷;库存现金等科目 
(如果之后是不同问题,请重新发起提问,谢谢配合。)
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快账用户4104 追问 2023-03-03 11:13

好的 谢谢

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齐红老师 解答 2023-03-03 11:14

祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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你好 企业代收伤残补助金,借:银行存款,贷;其他应付款 然后在由企业付给员工,借:其他应付款,贷:银行存款 
2023-03-03
你好,需要付给员工的钱把其他应付款冲了,不够冲减走费用
2024-10-08
你好,这个是保险那边赔偿吗?
2024-08-05
收到工伤保险待遇时: 借:银行存款 70759.79 贷:其他应付款 70759.79 支付员工后续治疗费用及一次性伤残就业补助金等赔偿时: 借:其他应付款 70759.79(冲减之前收到的工伤保险待遇挂账) 管理费用 / 营业外支出等(差额部分,具体科目可根据企业对工伤支出的性质确定)87868.43(158628.22 - 70759.79) 贷:银行存款 158628.22。
2024-09-25
可以的,可以这么做的
2023-10-10
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