就是房东去开发票的话,是需要交税的,所以让你们给钱。
老师你好,我们公司是从A公司租入厂房,但是我们公司将租入的厂房又转租给B公司30%的场地,A公司开具给我们公司的电费发票,其中包含B公司使用的电费,那我们在取得A公司开具的电费增值税专用发票,怎么做账呢?B公司每个季度会将他们承担的部分电费对公打款给我们公司
我想问一下我公司有出租厂房给其他公司 , 然后因为有电费要开给他 ,我公司电费的组成是由供电局和那个光伏两种 ,然后他们的单价是不一样的 ,我就想知道给他们开增值税专用发票的时候 那个专票这个上面的单价我怎么填写比较好, 然后还有那个他所使用的那个电表的度数, 有没有关系
我单位租用房东部分厂房,房东每月去开具电费票,有包含我单位的电费,然后他再开具电费票给我们,但要求我单位需额外贴3个点的税给他,不知道为什么
我单位租用房东部分厂房,房东每月去开具电费增值税发票,有包含我单位的电费,然后他再开具电费增值税发票给我们,但要求我单位需额外贴3个点的个人所得税给他,不明白为什么,这个需要给他吗
我们公司属于一般纳税人,现在有个商铺想要出租给其他公司,我们作为二房东,可以开租赁、物业、水电费发票给他们吗?需要在营业执照里面增加经营范围吗? 我们商铺是租国有单位的,他们开发票给我们,我们再开发票给出租公司。税点怎么算?
非营利性组织会计制度,在2024年12月份做了一笔计提分录为借:管理费用-职工工资 贷:应付工资,在2025年1月份时发现分录二级科目金额录入错误,且录了一笔管理费二级科目,想在第二年度冲红重记,因为是跨年度了,那么这笔分录具体要怎么做呢
请老师详细教我算员工的五险一金,怎么计算,公司交多少,个人交多少,如何做会计分录,请老师详细的教我,我是新手小白
2024年12月份做了一笔计提分录为借:管理费用-职工工资 贷:应付工资,在2025年1月份时发现分录做错了想冲红重记,因为是跨年度了,那么这笔分录要怎么做呢
老师好,去年盘点数和账面数不相等,没处理好就年结封账了,做年报了,现怎处理
车辆保险里的车船税可以企业所得税前扣除吗
老师请问为异地园林工程提供劳务,预缴时是以合同价还是合同价扣除人工工资后余额交增值税??
老师您好车辆保险的车船税一直都是计入保险费里的,没有单独计入税金附加里,原因有:保持利润表附加税金和增值税申报表一至,有些车辆可能不是名下的,如果还继续计入到保险费里会有什么影响呢
您好,车辆保险发票里的车船税可以和保险费一并计入管理费用保险费里吗?不太想单独列到税金里,这样做也是可以的吧
根据章程规定,股东出资形式为货币资金,但股东将资金汇入公司账户后,因未提前通知会计,公司会计挂在了往来科目,发现差错后,会计又通过后期结转,将这部分挂其他应付款科目的资金转为实收资本,这样处理合规吗?后果是不是由货币出资变为了债权出资?然后需要修改章程将货币出资修改为债权出资?还要变更工商登记,是不是需要这么麻烦?
建筑行业分项目核算增值税,如果有留底,不能计算出每个项目的增值税,如果没有留底,是不是就能准确算出每个项目未交增值税。这样理解对吗?
房东去开发票要多交一个个人所得税吗
对,如果他开票的话,还需要交个人所得税的。
比如他跟我各自用电2万一个月,他开到了4万电费票,从他那边开2万到我这大概需要几个点的个人所得税
这个具体的税费得和当地的税务局确认一下,他各地政策不一样。