你好; 你图片发下; 没有看到你的图片的
老师,我们是做招聘推广服务的公司,然后租了一个办公场地,然后现在开了17460的租金发票,然后因为是三个人合租的,实际我们才是5820,但是物业不肯给我们三个人单开,所以租金全部开给我们了,然后另外两家单位把钱全部转给我们公账上,就一起打给物业公司,这样账务怎么处理的,我这个租金入成本还是费用呢
你好老师,我们单位租的房子是公家单位的,前几天他们给我出了一个码,我扫了之后上面有财政局的账号,我就转过去了,他同时还给我一个电子票据告知单,其实就是发票,但是我一扫,始终显示未交费,这个是为什么呢,得有五六天了
你好老师,见过这样的缴费单吗?我们单位租的房产公司的房子,是国家单位,给我们出了一张这样的通知单,把钱打到当地财政局账户,不知道怎么转呢?
@郭老师 老师 请给一个分割单的收据模板好吗,谢谢,情况是这样的:情况是这样的,我们电费交给物业公司,但是物业公司也是代收的,供电局开的发票是开给一个房地产公司,现在物业说让我把分割单的收据发给他们,我不知道这收据是什么样的模板。
晓纯老师不要在接了,我问问其他老师,你好,老师,我们地方财政拨款是实拨到我们基本户的,我这边记非同级财政拨款收入,但有一个退休人员的生活补贴是当地财政拨到当地社会保险基金管理局,不经过我们单位基本户的,所以我这边没记这条,但是财政是通过直接支付到社会保险基金管理局保障我单位退休人员经费的,所以两者对账有差异,请问这个我这边要怎么记账?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
不好意思,忘记发了
你好; 扫码去缴费; 实际中是这样来缴费的
对公户怎么扫码呢
你好; 你对公扫不了 ; 你看看是否要老板来 扫码支付的
不是的,他开这个单子的时候,已经把我们单位的信息输入进去了,包括我们单位的开户行都填进去了
你好 ; 那你就按照 扫码后的数据 去写; 到时他们 好开票据的
去年是那样转的,他们说不让那样转。 我那天是去我们的开户行问的,说没见过这样的缴费单。 我刚才看了一下最下面那句话,是不是应该去财政局的开户行呢
你好; 那你最好是问下当地部门 ;问下是不是要扫码去支付; 有的地方是这样的; 你最好问下在支付哈; 别转错了
嗯嗯,谢谢老师的提醒
不客气的; 帮到你就好