你好,填写350万的一到12月份的。
老师好,我这里是个体户,按小规模纳税人季度报税,9月15号办的营业执照,10月10日做的税务登记,那是从明年的1月开始申报今年第四季度个税生产经营所得的还是现在也要申报第三季度的呢个税生产经营所得呢?如下2张图。 我们主要是销售红酒和烟还有茶叶的,已经购买税控盘和领电子发票要开票的,那我们是按查账征收还是双定征收在交税上会有优惠些呢? 查账征收的个人所得税经营所得税中,我们的成本费用是按实际的开支扣除,还是这些费用都是要有发票才能作为有效开支进行扣除呢?还有经营者的固定扣除是多少呢?像专项扣除中的子女养育金这些都是要有凭证依据的还是随意填写呢? 我们是小规模纳税人开专票给别人别人可以抵扣的税款是要交的吗?还是季度销售额不到30万也可以免税呢?
老师,个体工商户第一季度定期定额征收,发票开了35w超额了,已经交了增值税,因为是定额所以没有做进项。定额自动申报过了,然后第二季度突然变成了查账征收,开了2w的发票,也是没有进项,现在个人所得税经营所要申报,但是税款所属期是1-6月的。我该怎么去填写收入,之前是35w是定额时发生的,2w是查账征收发生的,如果加一起就是37w了,一分钱的进项都没有,这应缴税率太高了。这个个税申报表收入和成本应该怎么填
老师好,之前1-9月是定期定额的,10月转查账征收了,那么在申报年度生产经营所得 营业收入 这一栏 是填写1-12月的收入总额 还是只要填写 转查账征收10-12月的收入就可以了
老师好,单位之前都是定额定额 系统自己申报的 后来被转查账征收了 比如1-9月开票300万 10月通知转查账 10-12月开票 50万,那么在申报2022年生产经营所得时 营业收入 填写多少
老师您好,我单位为一般纳税人,2022年1-11月份没有开票,企业所得税自报收入共24564.6,但是当时增值税报零,现在税局排查年度所得税收入和增值税数据有差额,我更正了2022年的增值税,在增值税申报表输入数据后显示并不需要缴纳增值税,我想请问一般纳税人是有增值税免征额吗 2022年12月份我们开了不含税88460.19的发票,缴纳了2365.31的增值税 因为我不知道我更正增值税数据这种操作是否正确 简单来说,就是22年增值税申报数据比所得税数据少了两万多,这两万多为不开票自报收入,按期申报时只填写了所得税数据增值税报零,造成年度所得税数据与增值税不符,所以我就更正申报增值税,且发现补报的两万多数据不需要缴纳增值税 恳请老师解答!非常感谢!
购支票手续费分录怎么记?
老师,对方公司给我们公司开具了增值税发票,内容是劳务*车辆维修,我们需要缴纳个税吗
计息期的票面利率,计息期的折现率,计息期的利率,有效年利率,都有什么区别,分别是在什么情况下使用?
本月的税收预测怎么报
小规模纳税人每季度销售收入超过30万时,要交增值税,比如当季度销售收入是35万,是要35全额计算交增值税,还是仅仅是超过30万的那5万计算交增值税?
老师,这个分录是不是少写了一个,应该在贷方是不是还有一个:其他债权投资-公允价值变动
个体工商户(一般纳税人),毛竹加工帘,原购买材料暂估入库,未收到票,现在票收到了分录怎么写?
个体户进行对外营业销售所得收入,要交经营所得税时,计提经营所得税的会计分录是怎样写?
科技型中小企业和高新技术企业有什么区别?科技型中小企业做账和平时一样吗?还是说需要注意什么?
高新技术企业,做账时要注意什么? 高新技术企业的公司(一般纳税人)每个月和每个季度要申报那些数据?工业信息网站要申报吗?
这个 300万是定期定额的 根本就没有进项发票的,这个也要算在内。那这个交税不要交很多
因为你在年中间转了查账征税, 一年的都需要按照查账征税来交税
这个是规定,因为一年只有一种征税方式。
也就是说 这300万 也是必须要补进项进来不然只能交税 是这个意思吧
是的,是这个意思,是这么做的。
老师,这个转查账后 之前定期定额 也要包含在内 这个规定 有没有官方的条文发下原文我看下 链接
是的, 没有, 可以问一下你税务局
这个是规定,因为一年只有一种征税方式。 这个 没有对应条文 但是 好像 有的说是 之前定期定额的可以不算,只要算转查账后的 是不是每个地方的 税局局 要求不一样的
不是的,没有遇到过这种 第一个听说
老师,这个是规定,因为一年只有一种征税方式。 这个在哪里可以 查到这种规定
你好,我这边没有文件, 之前我们这边也有年之中间给转的 税务局说的 不是看的政策
明白了就是之前定期定额开出去的发票 也是要补成本进来的,没有成本进来的话 打个比方 之前定期定额交了10万的个税 现在总共要交的生产经营所得 是20万 那么 就是 还要在补10万的 个税 是这个意思吧
你好对的 是这个意思的
好的,谢谢老师
不用客气 工作愉快