借银行房款待期的应付款,然后分红的,借其他应付款,贷银行存款。
老师,员工报销公司购买电脑的费用(超过5000元),然后我们财务做账软件里有固定资产系统这个模块,但是我们在固定资产系统录入增加的资产,这个系统就自动生成下面这样的分录凭证了: 借:固定资产 应交税费(进项) 贷:银行存款 但是这样的话,就体现不出来,员工报销的费用了,这怎么办呢?
1某电子企业(为增值税一般纳税人),2021年7月发生下列经济业务:(1)销售A产品50台,不含税单价为8000元。货款收到后,向购买方开具了增值税专用发票,并将提货单交给了购买方。截至月底,购买方尚未提货。(2)将20台新试制的B产品分配给投资者,单位成本为6000元。该产品尚未投放市场。(3)单位内部职工集体福利领用甲材料1000千克,每千克单位成本为50元(4企业某项免征增值税项目领用甲材料200千克,每千克单位成本为50元,同时领用A产品59.5)当月丟失库存乙材料800千克,每千克单位成本为20元,作待处理财产损溢处理、(6)当月发生购进货物的全部进项稅额为70000元。其他相关资料:上月进项税额己全部抵扣完毕,本月取得的进项税额抵扣凭证均己申报抵扣。购销货物增值税税率均为13%,税务局核定的B产品成本利润率为10%-要求:(1)请计算当月销项税额;(2)请计算当月可抵扣进项税额;(3)请计算当月应缴增值税税额。
以下会计分录怎么做?1.财务科购买单据一批500元,现金支付。2.从海通厂购入材料,增值税专用发票注明价款20000元,增值税额3400元,材料验收入库,款项尚未支付。3.用银行存款1000元支付企业筹资手续费。4.用银行存款支付借款利息100000元(已预提)。5.计算结转本月应付职工工资66500元,其中甲产品生产工人20000元,乙产品生产工人工资30000元,车间管理人员工资12000元,厂部管理人员工资4500元。6.计提本月固定资产折旧费6000元,其中车间固定资产折旧3500元,行政部门固定资产折旧2500元。7.按甲、乙产品生产工人工资比例分配制造费用5000元。8.以银行存款66500元支付职工工资。9.仓库发出材料一批,用于生产甲产品5000元,生产乙产品8000元,车间一般耗用1000元,管理部门耗用5000元。10.结转完工产品生产成本,甲产品成本42000元,乙产品成本为36000元。11.年净利润60000元,按法定比例提取取10%盈余公积金和5%公益金。12.假设本年利润”12月的期末余额为100万元按利润总额的25%计算应交所得税。
单位购买的设备,前面已经下固定资产,但是后面又让职工集资购买了,每月,机器产生的利润,五五分,职工交来钱怎么做凭证,和利润怎么做凭证
您好老师,现在装修开办期间酒店购买了点对讲机,工作挂牌,和有点工具,然后已经付款了。我这边已经入了凭证 借:长期待摊费用-开办费-办公费/工具费用 贷:银行存款 另外还有电脑,打印机也入了固定资产 借:固定资产-电子设备 贷:银行存款 因为出入库系统是单独另外上的软件速达3000,那我用速达3000,还需要让库管分别把这些东西都入到出入库系统里面,入库和出库吗?如果做了,那月底正常需要用速达3000的盘点和结存数,到金蝶做账系统来结账用,那现在我已经做进金蝶系统里面了。是不是就正常录入速达出入库系统里面,不用做账务处理了啊?如果再做就是重复了对吗?
汇算清缴弥补亏损怎么做
小规模如何计提增值税和附加税
餐卡里面有100块钱,销户了,把钱退给对方了,这个账怎么做
老师,您好!我们老板有一家小规模纳税人公司由于销售额快超季度 30 万了,再加上成本票也缺口挺大,老板也不愿意交增值税和企业所得税,请问您这边有什么好的方案吗?谢谢您[爱心]
您好,小规模纳税人24年4季度错把政府补助收入做成了3个点的未开票收入去申报了,后在25年一季度做账时冲红了这笔凭证,那请问这笔金额是在24年汇算清缴的A105000纳税调整项目明细表中去调整就行吗?
老师,筹建期业务招待费汇算填管理费用其他还是业务招待费?
各位老师大家好,如果开20万元的发票,需要有多少钱的成本呢,这个怎么算呢,请各位老师指点一下,谢谢
只要董孝彬老师回答,老师月底了,准备给老板讲讲报表的情况,领导说我要能说出来,哈哈,我今天就把您做好了翻出来看,老师这个办公费以及其他的费用都是按照我们账套里面结转损益的那个凭证统计的对吧
购置固定资产最后一年转让价格10,残值20,在计算变现抵税的时候为什么不是账面价值减去转让价格来算这个抵税,而是用残值价格和账面价值来作差计算
资产评估一般是多少钱?
借银行 贷其他应付款 分红,借其他应付款,贷银行存款,剩余比他支付的多这一部分做工资。