您好,有没有要达到的税负率?还有毛利率?
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
会计计提的应发工资包含迟到早退的扣款吗
税务局对电子发票格式要求
老师,我不懂你所说的这些
假如你的20万是含税的,是一般纳税人13%税率,要达到3%税负率,这样销项税额=200000/1.13*0.13=23008.85 应交增值税=200000/1.13*3%=5309.73,推出进项税额=23008.85-5309.73=17699.12、不含税成本=17699.12/0.13=136147.08,含税成本=17699.12%2B136147.08=153846.2
老师,我们是小规模纳税人,20万,老师再帮我算一下好吗,就像上面这种的 一样,谢谢老师了
老师,小规模的税负是多少,这个税负是怎么算的呢
您好,小规模季度30万以内不用交增值税的,现在就要看你的所得税税负(应交企业所得税)/收入,比如企业所得税税负率4%,你应交所得税200000*4%=8000, 推算:8000=(200000-成本)*5% 成本=40000,再顺算企业所得税=(200000-40000)*5%=8000 增值税税负率=增值税/收入
老师,重点成本发票开来多少怎么推算
关键要看想不想交所得税,交多少。 不想交就找20万成本,