咨询
Q

请问老师,我本月冲红了一张发票,在填写增值税申报表时,我应该把这个数填在哪个表上

2023-02-28 16:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-28 16:22

你好,和你的正数发票相抵以后的金额填写就可以。

头像
快账用户6568 追问 2023-02-28 16:24

那这个红字发票是什么意思

那这个红字发票是什么意思
头像
齐红老师 解答 2023-02-28 16:24

你们是购买方对吗?还是销售方?

头像
快账用户6568 追问 2023-02-28 16:25

是销售方

头像
齐红老师 解答 2023-02-28 16:27

销售方,你这个不用管,这个是购买方填写的。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,和你的正数发票相抵以后的金额填写就可以。
2023-02-28
你好,附表二开具的红字信息表一栏里面。
2023-03-02
你好,按照扣除负数的销售额填写申报。
2022-07-01
你好,这个发票你之前抵扣认证了吗?
2021-05-19
你好! 这个月开票总额和电子税务局读取总金额一致即可,可以根据这个数据直接申报(核对一致即可申报的)
2021-07-11
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×