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  老师我们公司发生2万的广告业务,对方1万现金付款,1万餐饮劵抵款,我们公司在把这1万的餐饮劵原价开票卖给其他公司,我现在的分类是。借:应收账款2万 贷:主营业务收入1万 增值税1万。 卖我餐饮消费券的公司给我打款1万回来 老师可以把全部完整的分录教我一下吗,我怕第一部就错了

2023-02-27 17:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-27 17:38

您好!很高兴为您解答,请稍后~

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快账用户5319 追问 2023-02-27 17:50

老师你在吗

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齐红老师 解答 2023-02-27 17:52

您好!借:应收账款 2 贷:主营业务收入2/1.06 销项税 2/1.06*6% 借:银行存款 1 其他应收款-代金券1 贷:应收账款 2 借:银行存款 1 营业外支出1/1.06*6% 贷:其他应收款-代金券1 销项税1/1.06*6%

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2023-02-27
借:银行存款1 贷:其他业务收入1
2023-02-27
你好,借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产 借其他应付款45万, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
2023-08-04
你好; 对的  、借应收账款—A公司1万,贷主营业务收入1万  、等收到到A公货款,我的分录借银行存款1万,贷应收账款—A公司1万    、收到我们销售员垫付的钱,分录借银行存款0.9万,贷其他应付款—张三0.9万,借其他应付款—张三0.9万,销售费用0.1万,贷银行存款—1万,
2023-06-26
同学你好 借应付账款 贷银行存款
2022-09-22
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