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老师我们公司发生2万的广告业务,对方1万现金付款,1万餐饮劵抵款,我们公司在把这1万的餐饮劵开票卖给其他公司,分录要怎么作

2023-02-27 16:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-27 16:43

借:银行存款1 贷:其他业务收入1

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快账用户7066 追问 2023-02-27 16:46

完整的分录是什么 发生的广告业务是 借应收账款2万 贷主营业务收入2万 ,应收账款中1万要怎么处理

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齐红老师 解答 2023-02-27 16:49

借应收账款1万    其他货币资金-餐饮劵1万 贷主营业务收入2万 借:银行存款1 贷: 其他货币资金-餐饮劵1万

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快账用户7066 追问 2023-02-27 16:50

我发生广告收入的时候就(1) 借:应收账款2万,贷:主营业务成本2万,才收到1万的银行款 (2)借:银行存款1万 贷:应收账款1万, 现在账上差1万的应收账款,那以为的应收账款是现金劵,我要开票卖出去,请老师把完整的分录给我一下

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快账用户7066 追问 2023-02-27 16:51

我这边要怎么冲账上1万块应收账款

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齐红老师 解答 2023-02-27 16:55

按我写的分录做就是了哈

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快账用户7066 追问 2023-02-27 17:00

借应收账款1万 其他货币资金-餐饮劵1万 贷主营业务收入2万 借:银行存款1 贷: 其他货币资金-餐饮劵1万 老师,我要在开票卖出去给其他公司,收到对方公司钱不是要做 借:银行存款1万 贷:其他业务收入1万 你这样给我的分录,不是多出来一个其他货币资金-餐饮劵1万了

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齐红老师 解答 2023-02-27 17:07

借应收账款1万 其他货币资金-餐饮劵1万 贷主营业务收入2万 卖餐饮劵就是 借:银行存款1 贷: 其他货币资金-餐饮劵1万

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