同学您好,之前挂错科目了吗?写“调整***凭证吗
借主营业务成本 应交税费(进) 贷应付账款 摘要怎么写
在做发票的借管理费用、 应交税费、应交增值税进项贷其他应付款,最后这个其他应付款是没有余额的。 那老师两笔分录摘要都怎么写比较好呀@郭老师
借:其他应付款38.97 贷应交税费38.97 这笔摘要怎么写啊
老师汇算清缴补税,会计分录: 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 借:应交税费-应交所得税 贷:其它应付款-xx 这两个分录的摘要怎么写。就是不会写摘要,有什么技巧吗?
借库存现金贷其他应付款老板 摘要应该怎么写
老师,如果购买了一台电脑3000,因为金额不大不想按月摊销,是先计入固定资产然后一次计提费用了,借管理费用3000贷累计折旧3000,还是直接管理费用3000银行存款3000啊
小规模出售使用过的二手车,增值税报表怎么填呀,按几个点申报税款呢
请教一下,非常感谢! 题里的包装物租金为什么计增值税? 白酒和啤酒的包装物租金,是怎样计增值税的,啤酒包装物退之前和退之后是怎样计增值税的?
开了2万普票,小规模企业申报增值税的时候是不是直接写零?
公司管午饭,每天给员工外卖,怎样做账
老师,进项税额转出应该是贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),如果不在贷方显示,在借方用负数表示可以不,比如借:应交税费-应交增值税(进项税额)红字。
老师您好 个体工商户年报没有业务可以零申报吗
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
懂孝彬老师在吗,在吗老师
老师,这个月收到2024年退的汇算清缴所得税,请问如何做账?借:银行存款,贷当计入什么科目?我们是小企业。
同学您好,之前挂错科目了吗?写“调整***凭证”
我们领导说的要冲其他应付款
这个人去年12月发现个税从他工资里少扣了
然后我们领导意思,就是说这个其他应付款应该再写一个转账分录
你好,可以的, 写调整以凭证 少记税金即可