借:长期待摊费用开办费,贷:其他应付款 借:管理费用等科目,贷:长期待摊费用
题目完整,请问老师怎么写会计分录谢谢您!(1)5月8日,从迪菲公司购进配件一批,取得增值税专用发票,发票上面注明价款20,000元、税款2600元,货款已付,货物已验收入库。用现金支付运费400元,取得普通发票。.(2)5月10日,销售给某机电公司B型号设备30台,每台不含税价款16,000元,按协议折扣5%,已开具增值税专用票,折扣额已在增值税专用发票的金额栏内注明,货已发出。同时,随同产品一起售出包装箱30个,不含税价每个100元,开具增值税专用发票。款项518670元已存入银行。(3)5月11日,向小规模纳税人天阳公司售出20吨丙材料,开出58500元的普通发票,款项已存入银行。.(4)5月12日,将B型设备3台转为本企业自用,每台实际成本8,000元,未开具发票。(5)4月3日,以分期收款方式销售一批配件,不含税价款540000元,在合同中双方约定分三次支付货款并开具增值税专用发票,合同中约定的收款日期分别为5、6、7月的12日。4月28日,发出产品。5月12日,收取第一笔款项。
1、甲公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,材料按实际成本核算,2021年11月份发生如下经济业务:(1)2日从乙公司购入A材料一批,增值税专用发票上注明的材料价款为100万元,增值税额为13万元,对方垫付了运输费5000元,运费取得增值税普通发票,所有款项尚未支付,材料验收入库。(2)6日购入一台设备,增值税专用发票注明的设备价款200万元,增值税额26万元;另支付运输费,取得增值税专用发票上注明的运费1000元,增值税90元。所有款项均以转账支票支付,设备交付使用。(3)18日销售一批A产品,开具增值税普通发票一张,含税价款226万元,款项收到银行本票一张。(4)21日将一批B产品无偿赠送甲公司,数量为30台,单位成本为200元,市场售价为300元(不含增值税)。(5)25日销售产品一批,销售收入为100万元(不含税),货款尚未收到。要求:(1)根据以上业务,编制相应的会计分录。(应交增值税须列至明细科目)(2)假设月初没有留抵的增值税,计算本期应交的增值税金额,并作出月末结转增值税的会计分录。你好老师这个怎么写
1甲公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,材料按实际成本核算,2021年11月份发生如下经济业务:(1)2日从乙公司购入A材料一批,增值税专用发票上注明的材料价款为100万元,增值税额为13万元,对方垫付了运输费5000元,运费取得增值税萻通发票,所有款项尚未支付,材料验收入库。(2)6日购入一台设备,增值税专用发票注明的设备价款200万元,增值税额26万元;另支付运输费,取得增值税专用发票上注明的运费1000元,增值税90元。所有款项均以转账支票支付,设备交付使用。(3)18日销售一批A产品,开具增值税普通发票一张,含税价款226万元,款项收到银行本票一张。(4)21日将一批B产品无偿赠送甲公司,数量为30台,单位成本为200元,市场售价为300元(不含增值税)。(5)25日销售产品一批,销售收入为100万元(不含税),货款尚未收到。要求:(1)根据以上业务,编制相应的会计分录。(应交增值税须列至明细科目)(②假设月初没有留抵的增值税,计算本期应交的增值税金额,并作出月末结转增值税的会计分录。你好老师这个怎么写
你好:老师,我们新开业第一个月,大股东个人帐上支付了餐费5322元,小家具549元,移动网络设备999元,文具292.19元,这个月我要怎么做帐?
你好:老师,我们新开业第一个月,大股东个人帐上支付了餐费5322元,小家具549元,移动网络设备999元,文具292.19元,会计分录怎么写
老师1月取得的固定资产,发票5月能来,在申报一季度申报表时可以做500万以内的设备一次性扣除吗?如果可以享受了500万一次扣除,做账还用每月计提折旧吗?
老师,您好,我们小规模公司去年投资了一个茶叶店,茶叶店倒闭破产了,茶叶店法人下边有资产,我这里打官司打赢了,茶叶店法人将款项打入了我们公司公户,这个世界看怎么入账,我怎么合理的取出来呢?干爹
请问,个体工商户经营所得在季度预缴的时候已经享受了投资者减除费用了,汇算清缴时也没有在任何地方有工资薪金,还能再享受扣除6万的投资者减除费用吗?如果能的话能和个体工商户个人所得税减半征收一起用吗?
跨境人民币报关出口,不是收到对公账号上为什么还能退税,只要把票开进来就行了吗
非金融公司之间借款,小规模开什么票,涉及哪些税种啊
税务局要对房地产,土地增值税进行税源采集?企业应申报什么数字?
老师,这个题目问的求的是当期损益金额,为什么还需要加上符合资本化的600的摊销额呢?符合资本化的不是不属于当期损益吗?
老师您好,我想问下就是当月没有认证抵扣的进项税额,但是有销项税,我现在做分录能不能直接做一笔分录借应交税费-应交增值税-转出未交增值税。贷方是应交税费-未交增值税,能不能就做这一笔分录,然后下个月缴纳的时候做借应交税费-未交增值税。贷:银行存款
请问一下24年12月计提的工资,25年3月份发,申报个税,是报在2月,还是去更正12月份?
老师,会计凭证装订,付款申请单要跟着一并放进去吗?
你好老师:如果这个钱她下个月以个人名义报销回给她,我会计帐怎么写
同学您好,借:其他应付款贷:银行存款