借长期待摊费用-开办费 贷银行存款
老师好!老板新承包了一个服装厂,加工合同都在原来的工厂,新的工厂代加工老工厂的产品,但是工资,费用落在了新厂,从老厂直接拨款过来周转,但是拨款不算投资,产成品直接拉回原厂,用金蝶迷你软件,月底怎么结转成本,分录怎么做?谢谢老师!
老师,就是我们企业是筹建期间,还没正式营业,内账来的,接着现在厂长那些拿过来一些单据报销,例如买五金配件,皮带,接着平时其他人报销。老板车费,过路费,等一系列报销。我是不是应该摘要写清楚支付购买什么,接着借长期待摊费用_开办费。贷库存现金。平时他们报销我都这样做分录?
老师,我们工厂是制造业,老板把多余的的厂房分割一部分租给别人,我们代收他们的电费,让后开票给他们,现在房租和代开的电费分录怎么做账
租用工厂去年10月装修好11月开始生产,当时把建厂用的材料和装修公司费用都记在建工程,10月把在建工程转长期待摊费用,现在要长期待摊费用分摊,我该怎么分摊,按照3年还是5年,还有从去年11月到现在9月的长期待摊费用要补提分摊,涉及到成本这个分录怎么做
工厂筹建期间的费用,分摊费,分别怎么做分录。工厂开工后这些分录我都是怎么把他接转过来,老师举例说明,
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
以后摊销时 借银行存款 贷长期待摊费用-开办费
工厂开工不分摊成本里面吗,怎么借:银行存款,这个钱是收不回来的啊,怎么回事老师
以后摊销时 借管理费用或者其他 贷长期待摊费用-开办费