同学 企业赠送客户礼品的会计分录 1、赠送礼品、物品进行促销时: 借:销售费用--业务宣传费等 贷:库存商品 应交税费--应交增值税(进项税转出) 2、代缴个人所得税(由企业赠送礼品自己垫付)时: 借:销售费用--业务宣传费 贷:银行存款 3、若赠送的礼品或物品属于企业生产的产品,则在促销费用的同时将其视同为销售产品处理 (1)企业赠送的礼品、物品时: 借:销售费用--业务宣传费 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税款) (2)结转销售成本时: 借:主营业务成本 贷:产成品 销售给客户送的礼品费用,计入业务招待费或销售费用均可,会计分录为: 借: 管理费用--业务招待费(销售费用) 贷:库存商品 应交税费--应交增值税(销项税额)( 一般纳税人视为销售的账务处理应计入销项税额) 企业赠送客户礼品的税务处理 企业赠送礼品的支出主要涉及3个税种:增值税、个人所得税、企业所得税. 1、增值税是将产品视为销售,作为礼品送给客户,应交纳增值税. 2、企业在业务宣传、广告等活动中,随机向本单位以外的个人赠送礼品(包括网络红包,下同),以及企业在年会、座谈会、庆典以及其他活动中向本单位以外的个人赠送礼品,个人取得的礼品收入,按照偶然所得项目计算缴纳个人所得税,但企业赠送的具有价格折扣或折让性质的消费券、代金券、抵用券、优惠券等礼品除外.
请问客户到访,我们给客户送礼一些当地的特色食品,这个我在会计上怎么处理?还有这送礼会涉及什么税费呢?
请问客户到访,我们给客户送礼一些当地的特色食品或者是一些有特色的玩意摆件,这个我在会计上怎么处理?还有这送礼会涉及什么税费呢?
老师您好,我公司外购月饼送给客户怎么账务处理呢?涉及哪些税费呢?
老师,采购礼品送给客户涉及到哪些税费,分录应该怎么编制呢
老师我们给客户赠送礼品及代扣代缴个税,这个全部会计分录怎么写呢?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗