同学你好 对的 只能这样
购买方已经把专票抵扣了,现在要开红字发票,是要由销售方先伸请红字信息表还是由购买方伸请红字信息表?
开红字发票对方已经抵扣,红字信息表是购买方填写,红字信息表发给销售方,由发票是销售方开具吗
我方已经抵扣的增值税专用发票,要给对方开红字信息表,红字信息表的备注栏还用填吗
老师好,开出的增值税专用发票,对方已经抵扣,现在想要开红字发票,是不是只能购买方填写《红字信息表》?
购买方已经抵扣增值税专用发票税额,我是销售方怎么开红字发票,是不是要购买方开红字信息表我才能开红字发票
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
请问费用有调整利润表跟税局报的不一致,可以再年报申报就可以,还是需要去更正
不是说销售方也可以开红字信息表吗?
同学你好 购买方没勾选销售方才可以申请
如果购买方跑路了,找不着人了,这种情况要怎么处理?
同学你好 那你们为啥红冲呢
业务没做完啊
同学你好 税局不让你红冲
这个应该属于应税服务终止吧?人都找不着了,活也没给干,这种情况我们不能红冲,那应该怎么处理?
同学你好 那你可以看看税局同意不
好的,如果对方已经抵扣了,红字信息表只能购货方开,只有对方开了红字信息表,我们才能开红字发票,对方已经抵扣,我们销售方是填不了信息表的,从而也开不了红票,操作上是这样,您确定这个吗?
对的 就是这样的哦
老师,我刚刚看了一下,开的不是专票,是增什税普通发票,增值税普通发票不涉及红字信息表了吧?
是的 这个直接开红字发票