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税务稽查发现我们公司两年前收到一张酒店的普通发票是虚开,住宿是实际发生的,当时进的管理费用-业务招待费,要求我们填写企业所得税申报调整,应该怎么填

2023-02-22 11:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-22 11:09

你好;     你要调增处理; 你去写 《纳税项目调整明细表》第15行“(三)业务招待费支出”:第1列“账载金额”填报纳税人会计核算计入当期损益的业务招待费金额;第2列“税收金额”填报按照税法规定允许税前扣除的业务招待费支出的金额,即:“本行第1列×60%”与当年销售(营业收入)×5‰的孰小值;第3列“调增金额”为第1-2列金额。  

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你好;     你要调增处理; 你去写 《纳税项目调整明细表》第15行“(三)业务招待费支出”:第1列“账载金额”填报纳税人会计核算计入当期损益的业务招待费金额;第2列“税收金额”填报按照税法规定允许税前扣除的业务招待费支出的金额,即:“本行第1列×60%”与当年销售(营业收入)×5‰的孰小值;第3列“调增金额”为第1-2列金额。  
2023-02-22
你好,你这里就是直接申报表调整为不可扣除的费用处理,
2021-01-27
你好同学 这个借:其它应收款--某经手员工贷:管理费用 你将费用调出来就好了
2021-01-27
你好,如果你们还是要做这个业务还是要去取得相关资质的,否则就是非法经营了,长期如此肯定要被查的
2020-11-04
同学你好 可以调整之前的账
2021-10-15
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