你好; 你要调增处理; 你去写 《纳税项目调整明细表》第15行“(三)业务招待费支出”:第1列“账载金额”填报纳税人会计核算计入当期损益的业务招待费金额;第2列“税收金额”填报按照税法规定允许税前扣除的业务招待费支出的金额,即:“本行第1列×60%”与当年销售(营业收入)×5‰的孰小值;第3列“调增金额”为第1-2列金额。
老师您好 我想想你咨询一个问题 我们公司之前是酒店 开的住宿费的发票 但是在今年9月份的时候我们公司更名了 经营范围只有租赁服务和餐饮 没有住宿业务了 但是我们到现在还在开住宿费的发票 税务那里 我们还没有去变更 我看税务局还是酒店住宿行业 今天统计局问我们了 问我们现在的主营业务收入是什么? 我都不敢 说是住宿费 。 这个问题我应该怎么处理啊! 我们是因为酒店的资质不行 被查了 所以酒店才更名了 但是现在酒店还在营业 这样我们应该怎么操作啊
您好,老师,我这边税务稽查我们公司前年收到的假发票计入了管理费用,稽查局那边需要我们进行账务调整,这个我需要怎么调整呢,我们公司是农业企业,是免征企业所得税的
老师我们公司是做鱼苗的 19年购入一批鱼苗 入的消耗性生物资产 但是钱是员工垫付 20年员工取得发票报销 但是是其他方开具的 现在收到税务通知 说我们接收了虚开发票 需要我们调整企业所得税申报表 我们业务确实是真实发生的 需要调整之前的账吗?还是只需要调整应税所得额呢?
税务稽查发现我们公司两年前收到一张酒店的普通发票是虚开,住宿是实际发生的,当时进的管理费用-业务招待费,要求我们填写企业所得税申报调整,应该怎么填
老师,最近发现公司在19年第四季度开出去的两张普票没有做收入,现在我们需要进行当年年度申报更正,实际收入420374.77,管理费用223,939.78,税金及附加237.5,我们是小微企业,第一到四季度都没有缴纳过企业所得税能帮我看一下我们应缴纳多少企业所得税吗?
是不是每个月的分录最后做好凭证,资产负债表都要资产=负债+所有者权益才是正确的?
如果6月的薪资,8月才发,是否是在8月计提呢?
老师,响应文件是2024年12月16日发的,上面要求供应商那个提供参与本项目人员缴纳社保证明复印件(近三个月)可中标的供应商提供了2023年12月到2024年11月的算是响应文件了嘛
老师,小微企业免税部分记到了营业外收入,汇算清缴具体记到哪里呢
请问老师,公司给员工承担的个人所得税需不需要在汇算清缴时填增?
请问老师我们是光伏发电公司,二月份我们收到的电费我确认收入了但是还没开票,当时三月做的借银行存款,贷:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税 这样对吗,现在四月给他们开票
你好,老师,请问公司有部分散单不开票,这部分需要无票收入可以不申报收入吗?
请问老师我们是光伏发电公司,二月份我们收到的电费我确认收入了但是还没开票,当时三月做的借银行存款,贷:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税 这样对吗,现在四月给他们开票
郭老师,筹备期的开办费及其他费用,在没有收入的时候这些都怎么做账
老师,申报之前还是企业纳税信用为B级,现在纳税信用为D级,企业会不会面临查账?这个怎么处理?