你好; 你们是先走银行贷款回来; 在借款给总部吗
请问老师,我们每个零售药店增值税单独申报,企业所得税汇总总部申报的,然后每个药店办了一个刷卡机,通过一个平台收到的钱全部打到公司总部,请问下,这些收款要怎么做账,总部跟每个药店都是有自己账本的
老师请问下,我们公司名义贷款,贷款利息从我们账上面扣,但是后面我们公司又和我们总公司签了合同将这笔款借给总公司,总公司帮我们支付这笔利息,请问下我们支付的那笔利息是应该挂往来,还是挂费用呢
老师 请问总公司借给子公司款项的利息 年底怎么怎么冲掉 我们子公司做账是这样的借财务费用_利息支出 贷内部往来_其他应收款 我们怎么做账冲掉利息
我们帮总公司代垫差旅费2万,这两万是通过我们公司携程的账户直接扣钱的,然后总公司的客户后来把这个差旅还给我们了。我的问题是之前转账携程,我记账是:借预付账款—携程,贷:银行存款。 还回来的差旅费借:银行存款 贷其他应收款 总公司..我的问题是我携程的部分怎么冲呢?分录怎么写呢?我写的是 借其他应收款 —总公司,贷 :预付携程。但是这样我的其他应收款总公司还增加了
老师,请问一下叫总部偿还贷款利息这个格式怎么写?我们帮总部贷了3000万,利息是总部通过我们的账户自动扣款
两个人合伙开店卖衣服,每次进货都是从营业额里提的钱,结果干着干着另外一个人不知道自己成本了,只知道总的营业额还有总的支出,现在还剩下没有卖完的货,怎么算另外一个人的成本和总体利润
两个人合伙做生意,其中一个人投入的成本不知道是多少,利润有一部分钱还有一部分货,但是支出和收入有明细,还能算清楚另外一个人的成本和利润吗?
商品调拔分公司的分录是什么
当期销售50万,给客户返点二十万, 1,这二十万中有十万已支付转账给客户; 2,之前公司给客户垫付了运费1万,需要客户支付给公司,实际这一万是从返点中扣出了,1万返点并未支付给客户; 有3万客户销售未回款,返点也是三万刚好相互抵消,最后有6万应付返点转为客户的保证金,当期利润应该怎么确认返点费用?应计20万销售费用吗?转为保证金实际未支付的返点部分需要计入当期费用吗?
请问资产负债表中的预付款项和应付账款是从科目余额表中怎么得来的
老师,请问供应商把采购发票给我们了,我们也付款给供应商了,但是货物还没发出未确认收入,我是把已付款给供应商的款项记入预付账款吗
老师12月份之前都是用精斗云做账的,12月未开票收入也是做在精斗云里边的,现在1月份换成云星辰了,未开票收入1月也开了发票并收了款,我现在要先红冲之前那笔未开票收入,具体分录要怎么写呢
逆流交易中投资单位和其他子公司编制合并报表时调整分录是抵消存货确认长投,那么合并报表的总资产也没有变
老师,企业新增社保人员时候怎么确定缴费基数
老师,个税app上填好的扣除项,如果跟公司同步,也就是公司做工资申报时使用扣除项
对,现在是叫总部那边转钱过来
你好; 那你做; 借银行存款 贷其他应付款; 支付 :借财务费用-利息支出贷应付利息
那个偿还利息的格式该怎么写呢
你好; 你是借款合同的 格式吗 ? 还是要写什么 协议
向总部索要利息涵
参考这个来写; 比如
总部发了这个过来给我,叫我改改,但我怎么改好像都不行
你好; 那你就按照对方的格式去改就行了。 按照你们约定的情况写
好的,谢谢老师
不客气的; 按照你实际情况去写就行