你好 1. 你支付给银行 你做财务费用处理 2. 总公司支付给你 你做收入处理 。
老师请问下,我们公司名义贷款,贷款利息从我们账上面扣,但是后面我们公司又和我们总公司签了合同将这笔款借给总公司,总公司帮我们支付这笔利息,请问下我们支付的那笔利息是应该挂往来,还是挂费用呢
老师 请问总公司借给子公司款项的利息 年底怎么怎么冲掉 我们子公司做账是这样的借财务费用_利息支出 贷内部往来_其他应收款 我们怎么做账冲掉利息
老师,我们公司帮关联公司贷了一笔款,利息都是关联公司打给我们,我都挂在往来了,但是利息费用是在财务费用的,这样影响我的利润表了,我该怎么做,谢谢
你好老师,我们是分公司,总公司分摊到我们这边的税款,总部给拨付了往来款用来支付这部分税款,但是这笔拨款我们分公司一直挂到其他应付款下面了,我们分公司可以自行调账,将这笔其他应付款抵消吗?
请问:生产型企业既生产自己的产品做深加工结转出口,又直接购进另外一种商品,买进商品直接报关出口,进行是外贸业务,这种生产型企业夹杂外贸业务,出口自产或外购商品,外贸业务可以在生产型企业里做退税吗?如可以怎久退税?如不可以,有什么依据?怎么操作才可以退税?
两个人合伙开店卖衣服,每次进货都是从营业额里提的钱,结果干着干着另外一个人不知道自己成本了,只知道总的营业额还有总的支出,现在还剩下没有卖完的货,怎么算另外一个人的成本和总体利润
两个人合伙做生意,其中一个人投入的成本不知道是多少,利润有一部分钱还有一部分货,但是支出和收入有明细,还能算清楚另外一个人的成本和利润吗?
商品调拔分公司的分录是什么
当期销售50万,给客户返点二十万, 1,这二十万中有十万已支付转账给客户; 2,之前公司给客户垫付了运费1万,需要客户支付给公司,实际这一万是从返点中扣出了,1万返点并未支付给客户; 有3万客户销售未回款,返点也是三万刚好相互抵消,最后有6万应付返点转为客户的保证金,当期利润应该怎么确认返点费用?应计20万销售费用吗?转为保证金实际未支付的返点部分需要计入当期费用吗?
请问资产负债表中的预付款项和应付账款是从科目余额表中怎么得来的
老师,请问供应商把采购发票给我们了,我们也付款给供应商了,但是货物还没发出未确认收入,我是把已付款给供应商的款项记入预付账款吗
老师12月份之前都是用精斗云做账的,12月未开票收入也是做在精斗云里边的,现在1月份换成云星辰了,未开票收入1月也开了发票并收了款,我现在要先红冲之前那笔未开票收入,具体分录要怎么写呢
逆流交易中投资单位和其他子公司编制合并报表时调整分录是抵消存货确认长投,那么合并报表的总资产也没有变
老师,企业新增社保人员时候怎么确定缴费基数
总公司给我的收入,我需要缴纳税费吗
你好 会的。 这个是按6%缴纳增值税的 。
那我给银行的利息银行我可以税前抵扣吗,有没有票
你好 可以的。 到时要让他们开票给你们哈
银行也会开票吗,都没研究过这个问题,
你好 可以开票的。 你找他们开