你好,你收到钱的时候借银行存款贷,其他应付款,支付利息的时候做相反的分录。
老师请问下,我们公司名义贷款,贷款利息从我们账上面扣,但是后面我们公司又和我们总公司签了合同将这笔款借给总公司,总公司帮我们支付这笔利息,请问下我们支付的那笔利息是应该挂往来,还是挂费用呢
老师,您好,我们有一笔费用,之前是员工给我公司办理开户产生的费用50,当时做的借银行贷其他应付款,后来这个50元员工走的报销是关联公司付的,现在领导发现了,让我把这个50和关联公司挂往来,我应该怎么做账做分录
老师,我们公司是属于集团公司,我们公司是属于城投的子公司,100%控股,去年公司跟银行贷款是为了城投控股公司贷款,贷款金额转入城投另一家子公司,当时做了往来款,每月公司支付给银行的利息做了财务费用-利息支出,但每月城投会支付贷款利息给我司(就是我司支付给银行的贷款利息)科目做了往来款,请问这样做账对吗?这样后续又怎么去平账
老师,我们公司是属于集团公司,我们公司国企是属于城投的子公司,100%控股,去年公司跟银行贷款是为了城投控股公司贷款,贷款金额转入城投另一家子公司,当时做了往来款,每月公司支付给银行的利息做了财务费用-利息支出,但每月城投会支付贷款利息给我司(就是我司支付给银行的贷款利息)科目做了往来款,请问这样做账对吗?这样后续又怎么去平账
老师,我们公司是属于集团公司,我们公司国企是属于城投的子公司,100%控股,去年公司跟银行贷款是为了城投控股公司贷款,贷款金额转入城投另一家子公司,当时做了往来款,每月公司支付给银行的利息做了财务费用-利息支出,但每月城投会支付贷款利息给我司(就是我司支付给银行的贷款利息)科目做了往来款,请问这样做账对吗?这样后续又怎么去平账
老师您好,我想咨询一下,个体工商户年度汇算清缴数据是不是自动从预缴缴纳申报里面导入还是需要手动填写呢
比如:我们公司给一个人交着社保,这个人每月给我们3000块钱,这个钱扣掉社保公司部分+个人部分2000元,剩余的通过发工资给他,我账上怎么做就合理呢?
老师,我们之前一直都是用预收预付,现在来了新领导说让我们改到应收应付,有风险,会有风险吗?
买东西用了573元没有开发票,只有收据,收据上盖的是发票专用章,这个可以代替发票吗
老师,对方虚开,我们是真实业务,进项也必须转出吗?
请问老师,我们是建筑工程类企业,买了一辆汽车,准备后期作为工程款抵给劳务队,前期我怎么入账?
公司在城市管理局缴纳行政罚款,取得一张非税收入一般缴款书(电子)这个票据能入账吗?
老师,律师费和诉讼财产保全责任保险费,入哪个科目
请问变更股东交多少的个税和印花税呢
为什么发工资,有的公司 直接以公司名字 发工资。有的是用公司领导的卡统一发
老师,支付利息 是 借 其他应付款 贷银行存款吗
你好,是的,就是这样做。
谢谢老师
你好不用客气的了