超过部分按照3%就可以的
小规模纳税人申报:三季度开具增值税普通发票超过30万,开具的有1%税率,还有3%税率,这次申报增值税能不能都按1%申报缴款???
小规模纳税人增值税3%减免按1%缴纳,季度为未超过30万,我将收入填写到未达到起征点销售额,但是免税额是按照3%计算的,票面是1%,和票面税率不符,请问怎么申报增值税?
老师,您好,我们第三季度开具了10万普通发票,整个第三季度开票总额超过45万,我们普票按照3%申报纳税了,结果,税务局让我们修改普票部分,说不能缴纳3%,要按照1%缴税,请问我的申报表应该如何修改呢?
请问老师,问题一:23年小规模纳税人销售收入月不超过10万元,季度不超过30万元的,免征增值税,那么超过月10万,季度30万元的,按照3%还是1%缴纳税款?问题二:还有小规模纳税人开具普票是否还是免税?
老师,请问下2023年新政策下小规模纳税人开具了3%的普票和免税发票,季度已经超过30万限额,申报期该如何申报纳税呢,我是按照3%的税率缴纳税款,还是按照3%税率缴纳税款呢
这个选c过去吗?没看懂
这个月有红冲以前发票,具体怎么做
老师手机店后面改成查账正式了,他那个付给供应商的款还是从业主老板私账付给那个供应商,供应商后面有开票这样有什么问题吗?像这样要做什么分录要付什么单据?
老师,这个管理费用和销售费用不带二级科目填不了,这个应该怎么添加上去?
发红包给员工的这种福利,必须是发生的时候先计提再发放吗?
老师,加油费开的是单位的抬头,这个单位是一家个体户,然后车是法人的,没开租车发票,之前把加邮费入账了的话,汇算时调出来,调在其他项目或者不允许扣除项目里的与生产经营有关的支出里可以么
请教一下,转让乙公司的股权,为什么不是营业收入,不是营业收入是什么收入?非常感谢!
老师,平销返利甲公司假如一月销售货物给乙公司,2月按已销含税价的10%返还给乙方,这种情况需要给乙方开具红字发票,电子税务局正常开红字发票需要红冲之前的发票或部分红冲,象这种平销返利红冲发票怎么开呢。
老师你好,小企业会计准则的公司,计提坏账准备,如何做分录,全套的?
老师咋能用大白话懂甲方乙方啊,有购销的还有工程的
不对吧,我都超过起征点了,不是应该全额纳税么
咱开票的时候是怎么开票的呢?税率是怎么选的?
1月的时候既开了普票开了3%税率的和1%税率的,也开了免税发票;专票是按照1%的税率开的。总销售额超过了免税30万的额度
您这个各种税率都开了,就按照实际的税率申报,实际开具的税率申报。免税的增值税可以计入营业外收入。
按月申报的小规模纳税人月销售额超过10万元,月初开具了免税发票,如何申报增值税? 《国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》(2023年第1号)第七条规定,纳税人按照《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》(2023年第1号),适用减按1%征收率征收增值税的,对应销售额应填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次,对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。 适用
但是我咨询税务局,说是按这个报
整糊涂了,不晓得咋个报了
除了主表还要有这个增值税减免税申报明细表》