你好!外账还是内账?代收有协议吗
老师,这个凭证做的对吗,a施工公司使我们的下包,a公司给我们打款,让我们给他代付给b公司,b公司给我们开的发票
我们公司委托A公司平台帮我们代卖产品,A公司收到货款把款项打给我们公司,我们一年支付一次委托代收手续费给A公司,现在A公司将代收得款,打给我们公司了,我们公司收到这笔钱该如何做账呢?没有找到对应得实操,
我们公司这个问题是:A公司把钱打给我们公司,因为A公司收了B公司钱,没有办法给B公司开票,所以就让我们给B公司开票,这样可以吗?
我们是中间公司,a公司把货款和运费都打到我们公司. 我们要付b 公司运费. 那能不能代收代付. 直接让b公司开票给a公司
老师由于我们公司卡有问题 ,我们让b公司代收我们的收入,a公司将款打到b公司,b公司又帮我们把下游的工资给支付,我们公司如何做账了
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
一套账,有代收协议。
你好!正常做工资薪金发放,只不过贷方是其他应收款
这个我懂,我就是怎么磨平a公司的往来
你好!借其他应收款贷应收账款按全额
代发工资借应付职工薪酬贷其他应收款
借其他应收b 贷 应收账款啊 老师是不是这样
你好,其他应收款是b公司应收账款是a公司
借:其他应收-b 贷:应收账款-a
你好!是的,是这样处理
老师我帮我们分包方代发农名工工资,他们全额给我们开票,我不需要走应付工资这个科目吧。毕竟不是我们员工工资
你好,不是你们的职工的话不用走工资薪酬,他开的什么内容发票?
建筑服务-劳务费
记录你们项目成本就可以
谢谢老师
不客气欢迎下次提问