你好; 1. 多做了; 你就红冲; 你什么 准则的
老师您好,上个月做了无票收入60万,也缴纳了增值税。会计处理是:借:应收帐款 贷:主营业务收入-未开票收入 应交税费-销项税额。因为税务局的限制,我们这个月只能一次开票10万,只能冲一部分,这个月做账:借:主营业务收入-未开票收入,贷:主营业务收入-服务费。这样可以吗?谢谢
老师您好,我公司是农业种植公司,目前种植的是苜蓿,平时购买种子化肥发生的成本,我都记入主营业务成本,全年大概投入有800万的样子,产量并不多,共销售200多万,并且对方不需要我公司开具发票,我记账时发生的成本就计入主营业务成本,销售出去的收入就直接记入主营业务收入,中间没有入库环节,这样可以吗?如果不可以,我应该怎么补救?
老师您好!请问一下。比如我公司是小规模,去年年底暂估成本10万元,借:主营业务成本10万,贷:应付账款10万。在今年汇算清缴之前收到了发票。借:主营业务成本-10(红冲),贷:应付账款-10万,借:主营业务成本10万,贷:应付账款10万。借:利润分配-未分配利润10,贷:应付账款10,这样做对吗?
老师 我想咨询一下 我们是一般纳税人 全年2022年有一些发票没收回来 今年2023年1月才收回发票, 所以就挂了很多预收账款 , 账面不好看,当时考虑的如果预收转主营业务收入的话就要交很多增值税 所以就没转。企业汇算清缴的时候这样会不会得报表有风险,如果有风险我该怎么处理一下呢
老师,去年会计计算错误,主营业务收入多记了10万元,导致应收账款多了10万元,公司要注销了,不开票了,我如何平账应收账款?汇算清缴时主营业务收入我可以直接填写正确的吗?如果可以,预缴时主营业务收入比汇算清缴主营业务收入多10万,会有风险吗?
原认缴的股权1000万,以1元的价格转让给一家企业,要交印花税吗?
12月11日,收到鸿雁电器厂发来的B材料,已验收入库。写会计分录
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?”
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了,是不是得对方把税款一起支付给公司,寸可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。但是公户只收到5000,合同1200。怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。但是公户收款5000,没有收到1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。是不是得写6262在合同上。
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。合同要不要写6262
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262
小企业会计准则,红冲的话,报表上就是负数了
你好; 红冲了的话; 是的;这个走以前年度损益调整来处理
小企业没有以前年度损益调整这个科目
你好; 走利润分配-未分配利润来处理
是借应收账款-10贷利润分配-未分配利润10吗?但是这样的话,资产负债表和利润表未分配利润的勾稽关系就不对了?
你好; 是的; 就是会有这个勾稽关系 差异金额的
那这样一季度报表会有预警吗?
你好; 你这个报表注意下你们 记得报表数据 自己修改下 才能去报数据的
那我汇算清缴的时候,主营业务收入可以直接写正确的数字吗?
你好; 是的; 按正确的金额去写
那预缴的累计主营业务收入数字和汇算清缴的主营业务收入数字不一样,会预警吗?
你好 ; 到时 看你系统预警不 ; 有的地方系统是要求必须要季报改了; 在按实际数据报年报
好的,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好; 以你地方为准哈