同学你好 需要申报的
个体户开了专票,我今天税务申报增值税系统自己给申报了,请问我需要申报?为啥系统会自己申报,开专票不是要交税?还有就是建账的时候是不是不用造工资了,只有报一个经营所得就行了
老师,小规模纳税人二季度的时候红冲了以前的1%的发票,现在申报第二季度增值税,系统自带数据与实际开票数据不符,未减去冲红金额,怎么办,申报表改怎么填写
老师,红冲了发票,申报增值税的时候需要申报吗?还是系统自己会有数据
老师, 申报增值税填写收入的时候,这个数据是自己根据开票系统填上的吗 , 能修改吗
老师好,税务局系统,4月开票数据还没有更新,可以自己先手工统计申报增值税吗
怎么大白话理解投资性房地产
控股公司需要分红所控制的公司分红,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分红需要缴纳税款吗
租金费用是白条入账的,在企业年报的时候要调整出来,是填在纳税调整项目明细表吗,是填在哪里
个体户开一个点维修发票给运输公司,要交多少税
五倍充值、首单免费、充值金额内可享8折、算下来一共打了几折
委托加工物资如果回收后直接出售,但是售价高于受托方计税价格,那么收回委托加工物资时的消费税会计分录怎么写?
老师,做的纳税申报更正,更正完为什么提示有不符的地方,这是真实正确的数据,我已经提交更正申报了,再点进去还是显示有不相符的数据,是什么原因
持有期间分期确认的利息金额到底是记入“交易性金融资产——应计利息”科目还是应付利息?
老师请问休学被我点到,怎么又给它调成休学状态?
企业所得税年报中的期间费用,像汽车加油,车保险,应该填在哪里
如果相同税率的有红字有蓝字 那你按照红冲之后的蓝字剩余金额来填写
那我现在可能漏申报了,导致了增值税申报收入大于账载收入,那现在我应该怎么调呢
去年4月多开了发票,然后去税局红冲了,一直没有收到红冲的发票,这个会影响吗
还有一个就是7月红冲了发票,这个申报增值税的时候也要申报吗
同学你好 对的 也要申报的
老师,那现在在电子税务局更正的话怎么填写数据呀
同学你好 更正申报按照正确的来填写
老师,电子发票税务局代开的,然后去税务局红冲了,但是税局还没有给我红冲好的发票,那我申报增值税的时候可以减除相应的红冲金额吗
同学你好 对的 是这样的
老师,现在我在电子税务局更正了,但是提示这个是什么原因呀
同学你好 按照提示的来改
我强制性提交了报表,现在只能去大厅办理了,去大厅需要带什么材料去吗
带着正确的申报表公章执照
需要带上红冲的发票吗
你红冲了改的就带上
可是我还没有收到去年8月份红冲的发票呢
这个没事 那你就不用带
税局一般会问吗
同学你好 这个没事 他们可以查到