你好,2022一月份就开始作证的。
老师,21年9月份我公司升一般纳税人,当年没有填报享受加计抵减10%的政策。 22年2月份税局通知让把2月份的报表加计抵减增加上21年的加计抵减金额。 21年的加计递减增加以后从22年3月开始,每个月加计抵减的台账都是负数。申报增值税的时候都会出现比对异常,需要去找专管员审批。这种情况,我需要怎么处理一下吗?
老师,比方21年1月开业,22年5月之前都是定期定额,22年6月开始自动改查账征收,这种情况该从什么时候起账,租金什么时候开始做进去。
我们之前21年22年都没开发票,当时发生业务时,做的无票收入,23年一月份开票了。把之前没开的发票也开出来了。假设21年发生10万,22年发生20万,23年把这30万发票开出来了。又开了1月份的发票100万,当时一月份申报的时候出现比对不通过,说是未开具发票的上期数是20万,我填的是开具发票130万,未开具发票哪填的是-30万。比对不通过,给12366老师打电话,说是要是可以强制通过申报,就强制通过,但是好像只要出现我那月未开票哪是负数了。这个强制申报就又出现了,这种情况,我应该怎么处理呢
我们之前21年22年都没开发票,当时发生业务时,做的无票收入,23年一月份开票了。把之前没开的发票也开出来了。假设21年发生10万,22年发生20万,23年把这30万发票开出来了。又开了1月份的发票100万,当时一月份申报的时候出现比对不通过,说是未开具发票的上期数是20万,我填的是开具发票130万,未开具发票哪填的是-30万。比对不通过,给12366老师打电话,说是要是可以强制通过申报,就强制通过,但是好像只要出现我那月未开票哪是负数了。这个强制申报就又出现了,这种情况,我应该怎么处理呢(老师,好。这些数,我只是假设的,)
我这有几个问题想请教您一下, 一、乙方(电力安装企业)给甲方开完发票,甲方应该支付给乙方的把农民工工资,打到甲方自己的农民工账户里了,那乙方怎么做账啊? 二、乙方(电力安装企业)增值税按项目既可以简易征收又可以抵扣缴纳吗?简易征收能抵扣进项税吗? 三、企业所得税是2019年5月开始是查证征收的,之前都是核定征收的,但是当地税务局说是从2018年年末就开始查账征收了,但是企业所得税申报表格式是第三季度改成正常25%缴纳了(1-5月的成本大多数是农民工工资,还没有资金打款的流水),这种情况是按税务局说的从19年年初就开始查账征收企业所得税还是从5月以后开始查账征收啊?如果从5月以后开始查账征收,企业所得税汇算清缴又得咋报啊?
个税手续费返还会计怎么做账
请问老师,税务局给我发的这个信息是什么意思,手续费未申请退还? 【中国税务】尊敬的扣缴义务人,您单位还有个人所得税代扣代缴手续费未申请退还,请您单位尽快申请,避免逾期;如您单位已申请,请忽略此条短信。【国家税务总局合肥高新技术产业开发区税务局】
一般纳税人建筑类,购进管件、面包砖等存货怎么录凭证?
个税手续费退回,增值税报表如何填报
老师,你好,这个一般纳税人全盘账,我特别认真的几乎听完了,在讲义里面也做了非常多的标记,您感觉这种情况下我应该在听听一门新的课呢,还是说这门课反复多听两遍呢,把那些做下来的笔记给消化掉。 我是这么想的,一门好的课程如果听第一遍能打70分的话,掌握程度,那么第二遍就能打80分被,第三遍可能只有接近满分嘛,这样的话才能充分的掌握一个东西吧。 是不是学的多不如把一个相关的东西学好?谢谢老师
老师,您好!公司春节给员工发放的礼盒(300元/盒,是些吃的礼盒),已经取得增值税普通发票,员工每人一盒,经理是两盒,请问一下这个礼盒,直接拿发票计入管理费用——福利费,可以吗?还需要申报个税吗?
请问购入办公家具10万元,取得普票,如何做账,谢谢!
请问老师,税务局给我发的这个信息是什么意思,手续费未申请退还? 【中国税务】尊敬的扣缴义务人,您单位还有个人所得税代扣代缴手续费未申请退还,请您单位尽快申请,避免逾期;如您单位已申请,请忽略此条短信。【国家税务总局合肥高新技术产业开发区税务局】
勿接!勿接!请贾苹果老师回答其他人勿接否则差评的
您好,资产负债表的上面未分配利润年末数等于年初数加当期净利润,我的报表上有了7500元的差额,怎么查账,怎么做账务调整?
因为从2022年一整年你都需要查账证书。
从2022年一整年都你都需要查账征收的。