同学,你好 就是小微企业减免税费
小规模减免增值税分录,借应交税费-应交增值税,贷营业外收入,对吗
小规模是有发票了是借银行存款或者应收账款,贷∶主营业务收入 应交税费-未交增值税(这里还是写应交税费-销项??) 借∶应交税费-未交增值税(里还是写应交税费-销项??) 贷∶营业外收入-减免税额(还是免税)
小规模纳税人减免增值税,借 应交税费 减免税 贷 营业外收入 还是借 应交税费应交增值税 贷营业外收入
借:应交税费—应交增值税—销项税额 应交税费—应交增值税—小规模增值税 贷:营业外收入—享受小微减免 这是什么意思
应交税费—应交增值税(进项税额)借增贷减,借增是什么意思?贷减是什么意思?应交税费—应交增值税(销项税额)借减贷增,借减是什么意思?贷增是什么意思?这些怎么理解?
自然人电子税务局里个体经营所得成本费用今年咋录不进去了呢?往年是随便写个数就行的
房产中介公司,通过贝壳网平台给个人出租一套房屋, 中介费1000元,需支付贝壳平台300 , 公司实际租赁收700元 。这700 确认为我们单位的收入,还是1000确认为我单位收入
退休人员再上班,和员工一起发工资,个税按多少交,合同怎么签。
老师好,上月有笔社保计提,缴纳写错了,本月已经退回了,本月做凭证的时候就是红冲上月计提,缴纳的金额,就是说数字是负值的,对吧
出售30%,为什么不是6000-(2400-1500)×30%呢?
电子税务局在消息提示里推送了红利账单,就是歌消息提醒,核对了下有点差异就几块钱,可以不做处理吗,并没有要求给回执
这种题怎么知道销项要✖️13
你好,我们只是开了一个5万发票,4万工资,成本9万,没想到收入4万多的开票数,也同步了,当时没想到说开票这么少会影响什么,现在有一个提示,他是独资企业,现在我怎么办呢,做无票收入吗
您好发现电子税务局推送的红利账单有错误,可以忽略吗
老师,小规模纳税人,基本户的银行存款利息收入,会计分录是,借:银行存款,贷:财务费用-利息费用负数,还是增加一个二级科目,贷:财务费用-利息收入负数?谢谢。
只减免增值税就行了呀,为什么销项税也能减免?
不懂这个分录,能解释一下吗
同学,你好 之前缴纳的增值税减免
那销项税也在这个分录里是怎么回事?
同学,你好 冲减的,一般销项税在贷方,现在在借方,就是冲抵的
那营业外收入里怎么能包含销项税呢?应该只有增值税呀?
同学,你好 这个分录代表的意思就是冲减之前的增值税
小规模月末什么科目应无余额
月末结账后无余额的账户是损益类科目账户,比如:其他业务收入、税金及附加、营业外收入.损益类科目具体包括收入类科目、费用类科目等;在期末(月末、季末、年末)这类科目累计余额需转入本年利润账户,结转后这些账户的余额应为零.
小规模开具普票怎么做会计分录
同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
应交税费是应交增值税还是应交增值税(销项税额)
同学,你好 应交税费-应交增值税
用不用加上下一级科目销项税额呢?
同学,你好 小规模,不用
暂估入库汇算清缴时怎样处理
同学,你好 汇算清缴之前来发票,直接冲掉,重新做就行
那汇算清缴之后来发票呢?
印花税怎么算
工会经费怎么算
同学,你好 那汇算清缴之后来发票呢? 那你需要在汇算清缴的时候调整报表