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外购礼品发放给职工,专票进项已认证,需要进项转出,分步骤的分录怎么做,比方不含税金额2000,税额260,之前的老师做得看不懂

2023-02-16 15:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-16 15:32

借管理费用福利费260 贷应交税费应交增值税进项税额转出260

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快账用户2371 追问 2023-02-16 15:36

一开始是先做 借:应付职工薪酬2000 应交税费—增值税—进项税额260贷:银行存款 2260 借:管理费用/制造费用 福利费 2000 贷:应付职工薪酬 2000 做到这里就不会做了,要通过应付职工薪酬

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齐红老师 解答 2023-02-16 15:41

1、购进时的账务处理:   借:库存商品    应交税费——应交增值税(进项税额)    贷:库存现金/银行存款   2、发放给职工时的账务处理:   借:应付职工薪酬    贷:库存商品    应交税费——应交增值税(进项税额转出)   3、期末计提职工薪酬时的账务处理:   借:生产成本/管理费用/销售费用/制造费用等    贷:应付职工薪酬

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快账用户2371 追问 2023-02-16 15:42

这个不是库存商品,是礼品,节日发放的

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齐红老师 解答 2023-02-16 15:42

购入的时候进入到库存商品

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借管理费用福利费260 贷应交税费应交增值税进项税额转出260
2023-02-16
同学,你好 发票认证分录 借:库存商品 44300 应交税费-应交增值税-进项 5700 贷:银行存款  50000 税额需要转出 借:库存商品2000 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 2000
2024-10-20
你好是的,不可以抵扣的,但勾选平台选择不抵扣,勾选就可以,开普通发票就行。
2021-04-01
同学,你好 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2025-02-23
借管理费用 贷进项税额转出 借进项税额转出 贷未交增值税 借未交增值税 贷银行存款 借营业外支出 贷银行存款
2021-09-23
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