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你好,老师!公司去年有一笔支出,一直未收到发票,会计科目做的借制造费用,贷长期待摊费用,月末结转制造费用,结转生产成本,到目前为止已摊销6个月,现在收到了该笔支出的发票,该怎么调账呀

2023-02-16 11:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-16 11:48

你好 ;    你这个是分摊了 ;   你这个是22年的话  ;那么 23年5月底之前收到发票; 你直接把发票附在分摊分录后面即可   

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快账用户4866 追问 2023-02-16 11:53

老师,我收到的是专票,直接把发票附到分录后边的话,我在系统的账上需要怎么提现出这张发票呢?

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齐红老师 解答 2023-02-16 11:54

你好1; 是的; 你之前含税计入的制造费用是吗    

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快账用户4866 追问 2023-02-16 12:35

是的老师,以前直接是含税计入的制造费用,所以这该怎么调整呀,具体分录该怎么写呢

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齐红老师 解答 2023-02-16 12:35

你好;那你就做; 借进项税贷制造费用 ;  借 生产成本 ; 金额负数贷制造费用- 金额负数 ;         

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你好 ;    你这个是分摊了 ;   你这个是22年的话  ;那么 23年5月底之前收到发票; 你直接把发票附在分摊分录后面即可   
2023-02-16
那你可以直接在12月进行调整的 借:其他业务成本 贷:其他业务收入
2020-12-28
你这个有别的产品生产吗,没有可以这样,
2020-09-14
你好,同学。 专项应付款,是按期结转,如果是专门 用于资本化部分,就是按资本化形成时结转,如果不是,只是研发,那么是按期结转处理的。
2020-08-09
您好 加到存货里面了资产负债表年初余额平了 您存货里面有哪些明细?没有根据明细录入期初么?直接总额录入的存货栏次?
2023-03-16
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