同学,你好 借:管理费用-租金 贷:银行存款
老师,如果我1月份买的材料 3月份到票了,那3月份做账的时候的日期怎么写呢?比如1-10日买的东西,3-06日收到的发票
老师,请问12月份付1月到3月份租金,15月份做借预付账款贷银行,发票未回。 在1月份租金怎么体现?
老师,2021年10月份银行存款支付1年的房租费(没有收到发票),2022年1月份收到发票(发票开3年的房租费),我要怎么做账呢?该怎么摊销呢?
老师好~3月份收到销方3月开的土地租金发票,发票金额是1-3月的土地租金,请怎么做账呢
老师1月份收到1-3月份的租金发票 我该怎么写会计科目呢
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?
您好,暂估主营业务收入已经缴纳过印花税,那收入真正发生的时候还要缴纳吗?如果不需要那申报印花税的时候是把这笔暂估的收入金额扣除就可以了吗?
您好,请问暂估主营业收入,需要缴纳印花税吗?
老师,你好,公司由于某种原因,准备办理注销,但这时又购买了7200元的设备,如果计入固定资产,注销时又很麻烦。能不能不计入固定资产,直接计入费用啊?
工资表里没申报过法人的工资,但应该是任职的,法人的火车票可以报销吗
里面还包括了2 3 月份的要以后月份摊销的
同学,你好 3个月的话,可以一次性计入,不用分摊
那摊销的话怎么记呢
同学,你好 借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:预付账款