这个这个写几时这个问题不大,没有跨年,
老师,如果我1月份买的材料 3月份到票了,那3月份做账的时候的日期怎么写呢?比如1-10日买的东西,3-06日收到的发票
老师好,请问下,当月的发票必须当月做账吗?比如我收到别的公司开的票,票上日期是3月份,我可以到12月份了做账吗?
目前是3月份,收到了开票日期是3月份的成本发票,在做2月份的账务的时候,可以直接把这个发票入账么?还是说要先暂估,3月份冲回了以后再入账。
老师你好,我想问下比如3月份买的材料,4月初供应商开发票,那我能认证勾选到3月份吗
分录题:(二)3.1日东方公司销售一批产品给西方公司,货已发出,增值税专用发票上注明货款为10000元,增值税额为1300元。收到B公司同日签发的6个月的不带息商业承兑汇票一张,面值113000。西方公司收到后作为原材料入库。东方公司的账务处理:(1)3月1日销售材料收到银行承兑汇票时,(2)如果票据到期,企业支付票据面值时,(3)如果票据到期,若企业无力偿还票款时,西方公司的账务处理(1)3月1日采购材料开出银行承兑汇票时,(2)如果票据到期,企业支付票据面值时,(3)如果票据到期,若企业无力偿还票款时,
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我想问个问题,12月开的专票,12月交了增值税,如果这张票1月份冲红了,之前交的那些增值税会退吗
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嗯我知道这个一块 我的意思是做账我就还是写材料入库的日期会不会难看 我不是很专业
你这个1月买的,你这个现在做3月做账只能摘要写1月,上面那个日期写不了1月,