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目前是3月份,收到了开票日期是3月份的成本发票,在做2月份的账务的时候,可以直接把这个发票入账么?还是说要先暂估,3月份冲回了以后再入账。

2022-02-28 16:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-28 16:48

你好,学员,可以直接坐到2月份的

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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