账没有问题可以不用调账,发票直接贴在后面可以。
请问我七月份收到了一张发票在10月份 我发现这张发票开错了 于是我退回他在10月份将7月份的这张发票重新开具了一次 但是在账务处理中 我7月份已经入账,请问11月我收到次发票并已认证我怎么处理?
老师您好,我2月份开的增值税普通发票,因为抬头及税号开错了,现在3月份退回来了,我可以重新开发票吗?这个需要怎么处理呢?
请教老师,2月份开来的发票,2月份已经入成本已付款,在3月15日认证发票的时候,发现税号错误退回重新开了新发票,日期是3月份的,那么现在这张3月份的发票应该放在2月份里面还是3月份里面,2月份的账务处理需要调整吗?
目前是3月份,收到了开票日期是3月份的成本发票,在做2月份的账务的时候,可以直接把这个发票入账么?还是说要先暂估,3月份冲回了以后再入账。
2月对账,2月开了发票(发票号:2776),有一个规格型号错了,4月红冲掉重新开了正确的型号(发票号:806),3月对账,开3月发票,有60个退货的(2月返工回来,3月重新发货,3月对账开M16380这个规格),现在需要红冲掉那60个退货的,但是2776这张发票已经红冲了,但是退货的那60个正好开在2776这张发票上,现在要保证对方财务能对2月份的账,(对方财务未抵扣),请问怎么解决
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意思是新开的这张发票换掉错误的发票直接放在2月份里就可以了,日期是3月份的也没有关系对吗?
是的,是这个意思,不要紧没有关系。
谢谢老师,如果发票这个进项税额本期认证了有关系吗?
你说的是3月份后开的发票吗?你之前账上是不直接做了进项税额?,这个不影响。最后这个对上就可以,销项税额,进项税额,和你申报表对上就可以
好的 ,本期我没有认证,因为票是3月,我在2月份做了待认证做
你这个对应这贴2月,你认证做借进项税额贷待认证进项税额可以
谢谢老师的耐心解答
明白了,懂了
好我先回复别的学员了