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请教老师,2月份开来的发票,2月份已经入成本已付款,在3月15日认证发票的时候,发现税号错误退回重新开了新发票,日期是3月份的,那么现在这张3月份的发票应该放在2月份里面还是3月份里面,2月份的账务处理需要调整吗?

2021-03-18 13:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-18 13:48

账没有问题可以不用调账,发票直接贴在后面可以。

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快账用户2245 追问 2021-03-18 13:51

意思是新开的这张发票换掉错误的发票直接放在2月份里就可以了,日期是3月份的也没有关系对吗?

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齐红老师 解答 2021-03-18 13:54

是的,是这个意思,不要紧没有关系。

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快账用户2245 追问 2021-03-18 13:57

谢谢老师,如果发票这个进项税额本期认证了有关系吗?

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齐红老师 解答 2021-03-18 14:02

你说的是3月份后开的发票吗?你之前账上是不直接做了进项税额?,这个不影响。最后这个对上就可以,销项税额,进项税额,和你申报表对上就可以

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快账用户2245 追问 2021-03-18 14:05

好的 ,本期我没有认证,因为票是3月,我在2月份做了待认证做

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齐红老师 解答 2021-03-18 14:13

你这个对应这贴2月,你认证做借进项税额贷待认证进项税额可以

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快账用户2245 追问 2021-03-18 14:20

谢谢老师的耐心解答

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快账用户2245 追问 2021-03-18 14:21

明白了,懂了

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齐红老师 解答 2021-03-18 14:24

好我先回复别的学员了

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