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老师,您好!小规模公司在国税代开了销售发票,第一次红冲后,申请退税成功。第二又红冲发票,需要修改申报表,请问附加税申报表的已缴税款数据该如何填写?

2023-02-14 20:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-14 20:01

附加税的不需要修改的,它是自动出来的,你的增值税主表应补税款你看下是不是一个负数

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快账用户5108 追问 2023-02-14 20:07

老师,因为第一红冲时,已经在电子税务局更正了五次申报表,才填写正确,这次电子税务局已经不允许更正报表,只能用纸质报表手工填写,请问附加税的已缴税款该如何填写?

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齐红老师 解答 2023-02-14 20:11

你好,计税依据填写负数,50%减半,然后你的应补税款是一个负数 附加税三个都交了吗?

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快账用户5108 追问 2023-02-14 20:15

是的,三个附加税都交了。

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齐红老师 解答 2023-02-14 20:19

计税依据填写负数,然后减免的50%填写减半应补税款,出来的是负数。

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快账用户5108 追问 2023-02-14 20:39

因为计税依据是填写两次冲红的增值税合计数,请问附加税申报表退税的金额是本次退回来的金额,还是两次退税合计的金额?

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齐红老师 解答 2023-02-14 20:42

不对 第一次不是退了吗 只退第二次的

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附加税的不需要修改的,它是自动出来的,你的增值税主表应补税款你看下是不是一个负数
2023-02-14
你好:你增值税少交了,附加税也会减少的
2024-04-17
你好,填写证书发票减去红冲之后的。
2023-04-17
你好1;  你 已经上传了。要联系专管员给你删除的; 你自己删除不了的  
2023-03-06
填错的红字增值税专用发票信息表未上传的,可直接在开票系统中作废,无需到大厅处理
2023-03-06
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