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学堂老师,您好,咨询一下,就是11月发票已出口退税认证,因出口退税过不去让对方又重新开票,冲红以后并重开,那这月申报增值税的时候附表二里待抵扣进项税额需要填写,那冲红的进项税如何填写呢?冲红的进项税跟重开的进项税差1分钱,请教老师了,谢谢!

2023-01-07 15:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-07 15:35

把当月待抵扣的进项税累计相加,销项(含红字发票)累计相加,按差额计算应缴的增值税,一分钱在按累计额相加后会计入申报报表

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快账用户9239 追问 2023-01-07 15:55

老师,没太明白,出口退税这块填写待抵扣进项税额里,现在累计想加是负一分钱,是填写在附表二进项税转出额第20行红字专用发票信息表注明的进项税额填写0.01元吗?

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齐红老师 解答 2023-01-07 16:04

是的,申报表最终是按各项进项税额累计相加后,填写的一个汇总的金额.

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快账用户9239 追问 2023-01-07 16:05

老师,贸易企业的出口退税备案写的退税计算方法2是什么意思?退税率是按9%计算吗?

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齐红老师 解答 2023-01-07 16:09

退税率按税务机关给定的比率计算退税额度,税务机关确定的退税率也是按税法相关规定的,只是有地区的差别,最终由该地区的税务机关确定退税率的.

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快账用户9239 追问 2023-01-07 16:18

嗯嗯,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-01-07 16:21

不客气,有问题尽管提出来,老师会耐心解答的.

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