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2022年的货款已经确认为无票收入20万元,2023年1月客户要求开2023年货款发票20万,2023年1月开票总额20万,销售收入总额30万。 1、2023年1月如何报增值税。开票收入20万(跨年开票),无票收入30-20=10万?对吗? 2、账务如何处理,如何入账? 2、汇算清缴怎么调?

2023-02-13 19:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-13 19:34

有10万的无普收入吗?

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快账用户6644 追问 2023-02-13 19:34

都是普票收入

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快账用户6644 追问 2023-02-13 19:35

写错了,2023年1月客户要求开2022年货款发票20万

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齐红老师 解答 2023-02-13 19:35

未开具发票一栏填写10万,开具的发票一栏填写20万 借应收账款负数 贷主营业务收入-20 应交税费负数 借应收账款20, 贷主营业务收入20, 应交税费针对那个无票收入,红冲在做发票的。

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齐红老师 解答 2023-02-13 19:35

汇算清缴这个不影响的,按照你一正数一负数合计销售额填写

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快账用户6644 追问 2023-02-13 19:37

老师,这个分录没看明白

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齐红老师 解答 2023-02-13 19:42

红冲无票收入 然后再做发票的

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快账用户6644 追问 2023-02-13 20:06

能冲上年收入吗,这个冲红收入是在2023年做的分录吗?

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齐红老师 解答 2023-02-13 20:09

可以这么做的,如果你不红冲的话,你不就收入做重复了。

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