你好,应该是财务费用手续费这个科目里面吗?
老师,问下就是我有一笔银联刷卡的手续费5411.16元,当时应该是记:借银行存款 财务费用-手续费 5411.16,贷其他应付款,但是我2020年11月的时候这笔分录直接做的是借:银行存款 贷其他应付款,没做财务费用手续费这笔分录。在2021年我应该怎么调整,之前的都已经结转了我现在需要怎么调整,在2021年1月直接做了一笔借利润分配5411.16 贷:其他应付款 5411.16这笔分录对?我应该怎么调整
老师好,公司在网站续费就是在网上投标用的,续费我记得不对我是这样做的 借:管理费用–佣金手续费 贷:银行存款 应当怎么入账?2021年6月份做的账,都结账了,还能改吗?汇算清缴怎么做?还用调增吗?
老师请问下怎么红冲,我做会计分录把手续费记账成了:借 管理费用-水电费 贷 银行存款 。实际上这笔应是手续费,但发生是在2022年9月,现在2023年2月,怎么更正呀
老师,就是我们公司2022年的银行收取的手续费,短信费,网银年服务费,银行2023年给我们开了专票,就是2月份我要抵扣进项,因为之前每个月我已经做了凭证借:财务费用 贷:银行存款,现在专票到了我应该怎么做分录,银行2023年开的2022年贷款利息的普票,之前做的是借:财务费用 贷:银行存款,现在票到了,这个又怎么做分录
老师您好!请问一下去年2023年12月份法人报销一万元的办公费,当时在2023年12月已经入账了,现在查账发现这一万元的发票开错了,当时在2023年12月分录是借:管理费用~办公费10000元,贷:银行存款1万元。现在到了2024年发现发票有错要怎么做这笔分录呢?怎么冲红掉这分录呢???
是的,实际上是 借 财务费用-手续费 贷银行存款,
借以前年度损益调整,贷以前年度损益调整。
这样就行了?没有后续了吗?比如现在2月我该不该把那笔账重新做进去?或者以前年度损益调整有没有二级科目
是 不用设置二级科目。
那我2.30做账 借 以前年度损益调整 贷 以前年度损益调整 后面就不用管了吗,那笔做错账的就到此结束吗
是的是的,是这么理解,是这么做的。
不用把他归纳到财务费用手续费里嘛
跨年了,不用做财务费用的。
如果没有跨年是不是就是红冲那笔错账,借银行存款 贷管理费用水电费,,,,完后重新做对的:借 财务费用手续费 贷银行存款 就行了的 这样就叫红冲是的啵
可以的,也可以借财务费用、手续费,借管理费用负数。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。