同学,你好。可以复制过来,将2022年的做一个汇总数。然后继续在2023年使用。这样就可以有累计数了。
请问下,我司去年10月成立,去年有发生工资社保等费用,截止目前还是处于筹建期。我来了后,上面让我把去年的费用都做到今年1月去。现在我需要填写去年的年报了,这里就有问题了。因为去年的费用都做到今年1月,那么截止去年12/31利润表资产负债表都为0,包括工资等也为0。但实际在税务局的网上可以看出来,去年公司是再缴纳社保的。那么请问我这个年报,如何填写?我如果填写人数为0,那于社保缴纳不符合?如果我填写为1,工资就不可能是0,利润表也不可能是0啊?是否有合理建议我该如何填写这个年报?
老师,我手上只有2019年3-12月的现金流量表,我现在要把1-2月的数据,手动的添加到本年累计金额里面。因为公司现在准备审计,需要提供2019年全年的财务报表。我现在看着库存现金和银行存款的明细账,弄一下。我想请问老师,发放农民工工资,是归到我用红色框出来的哪一项去?这家公司是建筑公司。
老师我想问一下,我是直接把前任会计的账套导过来了,准备继续做账的时候结不了账,系统提示我说资产负债表不平,然后我就每个月看了一下是从20年12月的资产负债表不平开始的,然后我就发现20年12月的分录重复结转了,原分录是借:本年利润1474;贷:管理费用1474 ,然后她自己可能也是发现这个结转错了,然后21年1月期末结转本来附在原始凭证后面的发票金额是6149的,然后她结转分录的时候就借:本年利润4675 贷:管理费用福利费4675,我这样做对不对,还有我接下去要怎么办
老师,您好!请问2021年开了一张普通发票,对方单位说找不到了,后来又找到这张发票了,然后公司以前会计在2022年1月份把去年那张发票红冲 ,又重新开了一张,报1月份增值税、所得税多加了这笔收入,下面凭证是把2021年收入做了调整,现在有个问题,增值税申报表跟开票系统里面销售不一致了,一月份是红冲重新开的,请教这个需要处理吗
老师,这三个图,我是横着截过来的。是2022年1-12月的固定资产测算表。现在2023年1月份,我得重新弄个2023年的表。请问,我是只需要新建一个复制过来的2022年的这个表,然后把里面1-12月的月折旧明细清空就可以继续在2023年使用这个表了吗?前面的数据,哪里是累计出来的,需要变动的呢?
居委会有办公经费余额,购买一个固定资产从上级拨款-办公经费余额出,怎样记账既从银行存款出掉这笔钱,又从办公经费里扣掉这笔钱,每个月固定资产折旧自动结算出折旧凭证,使用农村集体经济组织会计制度
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
老师,您说的,将2022年每一项资产1-12月的累计折旧金额,是加到这个表里面哪个选项里面呢?
还是说,这个表里面,只有当年的数据?并不是从最开始折旧的时候累计过来的?
同学,你好!可以在资产名称后新增一列。作为2022年累计数。后面可以为2023年1-12月。如图
老师,累计折旧,不应该是从购进的次月开始算起吗?原先的这个表里面,没有累计折旧的栏次吗?这个表里面,有的选项,我没看懂,比如,“期初时间,期末时间”是根据什么来的?还有一个“期初累计折旧”,这一项,难道不是从最开始累计折旧到现在的金额吗?由于这个表里面的公式都比较复杂,所以我没看懂是什么意思
一般来说,期初是指当年年初数,期末是当年年末数,对于折旧来说。细看你上传的表格,是按照年度计算的年度累计折旧分摊表。“期初时间”是去年年初,“期末时间”是去年年末。同时也是本年年初。并不是从购买日开始的折旧表。
老师,这张表里面的数据,都只是2022年一年的累计折旧金额吗?并没有从一开始购进的次月开始折旧的累计金额吗?
表二中,期初累计折旧为“从一开始购进的次月开始折旧的累计金额”。“本期应提折旧”为一年应计提折旧额。我在你的图表里进行了标注。
老师,那2023年的,我复制这张表,是只用把原先的2022年1-12月每个月的折旧金额清空就可以了吗?
同学。这么做是可以的。请确认“期初累计折旧额”是否是截止2022年1月的折旧。如果是还需要加上2022年1-12月的折旧额。才是截止2022年12月的折旧额。这样加上后才正确。
老师,比如说,我现在要弄2023年的,如果后面有新增的,这个表里面的期初时间我就填2022/12/31,期末时间就填2023/12/31。是这样填吗?相当于就是当年的时间?
是的,同学。是这样进行操作。
老师,您看下我标绿色的那栏。像她表里这种弄的话,还会有负数呢?期初累计折旧金额-3932.34这个金额是怎么得来的,不清楚这个金额应该是对的吗?
同学,你好。月份的地方是正数。不是负数。
老师,期初累计折旧金额-3932.34这个金额是怎么得来的,不清楚这个金额应该是对的吗?
同学,你的计算是错误的,第M列和第N列的月份数据是正数。累计折旧金额只能是正数,负数的话是错误的。
老师,后面的计提月数,是根据前面的期初时间和期末时间来的。请问,期初时间和期末时间应该改成什么?后面的计提月数才不会是负的?
同学,你好。你看一下你的购入时间,你的购入时间还在你开始计提的时间的后面,计算出来肯定是负数。
老师,这个期初时间我老是觉得怪怪的。比如,购入时间是2022/1/13,那期初时间应该是哪年开始?老师您再看下我上面发给您的截图。为什么这个表里的期初时间从一开始都是从2021/12/31开始的呢?
同学,你好。我仔细看了你开始发送的表格以及后面发送的表格,说明一下, 1、表格显示的期初时间至期末时间,不是计算从购入次月至当年年末的累计折旧,是为了计算本年折旧。 2、在计算中,若固定资产是在2022年1月1日前购入的,2022年当年累计折旧的期初时间为2021年12月31日,没有问题,是正确的。 如果固定资产购入时间是2022/1/13,那么需要再表格中调整期初时间,调整为2022年2月1日。同理,如果是2022年6月1日购入的,那么期初时间为2022年7月1日。