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去年因为留底退税,报了未开票收入,今年开了发票,能冲减去年的未开票收入吗

2023-02-11 14:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-11 14:53

可以的,可以这么做。

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快账用户7034 追问 2023-02-11 14:54

这样有什么税务风险吗

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快账用户7034 追问 2023-02-11 14:58

我们是一般纳税人,比如去年我们未开票收入报了七万多,今年每个月开票四千块钱,每个月申报表销项正数是4000,未开票收入那里我填-4000,最后的合计收入是0,能这样做吗,有什么风险

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齐红老师 解答 2023-02-11 14:59

银行实际业务的,没有风险的,只要你没有少交税款就行。

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快账用户7034 追问 2023-02-11 15:07

是因为这样,去年我们增值税留底9千多,那时候留底退税呢,我们没退,就把税金全部报成未开票收入了,相当于没有留底了。今年开了销售票,没有进项票,就把去年的未开票收入充减了,今年就不用交税了,这样的情况行不行

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齐红老师 解答 2023-02-11 15:10

可以的,可以这么做的。

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快账用户7034 追问 2023-02-11 15:13

我们是非盈利组织机构,做残疾人康复的,政府每个月给我们补助,我们免费给做康复,政府的补助要交增值税吗,我们开发票要怎么开

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齐红老师 解答 2023-02-11 15:14

政府补助,不需要缴纳增值税的,不用给他开发票

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快账用户7034 追问 2023-02-11 15:17

但是对方问我们要发票,我按现在的规定1%开,还是发票可以开成免税的

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齐红老师 解答 2023-02-11 15:18

你好,按照免税来开发票。

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快账用户7034 追问 2023-02-11 15:20

直接开成免税就可以吗,要税务局提交什么资料吗

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齐红老师 解答 2023-02-11 15:22

对的,是的,不需要资料的。补助,这个不需要有经营范围。

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快账用户7034 追问 2023-02-11 15:25

我一月跟二月已经按照1%开了20多万,一个季度三十万以下免征增值税,如果我三月份20万开成免税的,到时候第一季度申报的时候会不会交税

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齐红老师 解答 2023-02-11 15:27

会的,这个1%的需要交税。

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快账用户7034 追问 2023-02-11 15:35

我们名字叫做残疾人康复中心,另外的一个项目是给困难老人进行服务,民政局那边要求必须开票,他们给我们打款,这个属于政府的补助收入吗

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齐红老师 解答 2023-02-11 15:36

是的,是的,是这么做的。

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快账用户7034 追问 2023-02-11 15:39

那就是开的票税率应该开成免税的吗

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齐红老师 解答 2023-02-11 15:41

是的,是的,对的,是的对的

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可以的,可以这么做。
2023-02-11
今年可以在未开收入栏红冲的
2023-05-08
现在开了是不是要冲减去年的未开票收入,增加开票收入 是的
2021-12-21
同学你好 那你有未开票收入吗 之前的未开票收入做账申报了后面开了发票那你得先红冲未开票收入才可以
2023-05-05
同学,你好 你做账的时候先冲掉之前的收入,再以开票做收入,一正一负抵消了
2021-05-19
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