借:财务费用
贷:银行存款
收到发票后,再做冲减财务费用的分录,并重新做有票的分录
前面几个月暂估 借 管理费用9800 贷 应付账款/暂估9800 到这个月取得了购买原材料发票 怎么把前面暂估款冲回
老师,6月份支付报销费用,当月未取得发票,入账时做的:借:管理费用贷:银行存款8月份才取得发票,这个应该怎么处理?
费用已支付,但尚未取得发票怎么做账
2022年物业费,未支付也未取得发票,在23年1月付款,2月取得发票,如何做账?22年所得税能否税前扣除?
支付贷款担保费,暂未取得发票(发票要好几月才能取得),怎么做账?
去年有一部分福利费没有经过应付职工薪酬职工福利费,可以直接做调整分录借贷应付职工薪酬职工福利费一进一出吗
老师好,请问道路运输企业各项成本占比收入多少合适?
与对方公司签了协议之后明确了分成后,每个月要注意哪些,比如打款,发票,这些具体的流程是什么?
老师,公司开出的餐饮费交印花税吗?
老师,我们之前会计将购买的茅台酒计入了管理费用,广告宣传费里面,现在税务局问我,我怎么解释这批酒比较合理呢
公司聘用顾问,签的是兼职顾问服务合同书,可否按薪金申报
请问社保和医保都增员成功了,但是在电子税务局申报的时候,只显示医保缴费没有显示社保缴费,是什么原因呢?
老师,请教下一般纳税人暂估有94000元,开回了100000进项票回来,弄了很久不知道分录怎么弄,冲平这暂估的应付账款,不知怎么录入账,换了好几次位置
老师,我们增值税8个月以来都是0申报,账面还有留抵税额,这样会不会有什么风险?
你好老师文化事业建设费如何计提
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为什么不先挂其他应付款?
按权责发生制,是已经发生的费用,就确认了费用
若先挂其他应付款,待收到发票,再确认费用,属延迟确认费用